管理评审表格.docVIP

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PAGE 山东宇通路桥集团有限公司试验检测中心 2011年度质量体系管理评审计划 部门:山东宇通路桥集团有限公司试验检测中心 编号:GLPS-2011 评审目的: 1.使中心试验室质量体系满足准则的要求; 2.发现质量管理中的问题,组织力量及时纠正或预防; 3.使质量体系持续的保持有效性,不断改进,不断完善; 4.在外审之前发现问题,为顺利通过做准备。 评审范围:体系所覆盖的所有部门和要素。 评审依据:1.《实验室资质认定评审准则》; 2.YTJC/A-2010《质量手册》; 3.YTJC/B-2010《程序文件》; 评审组:组长:赵永刚 成员:刘国园、燕国强 评审日程安排: 2011年12月15、16日。 评审要点: 1.质量方针、质量目标和程序的适用性; 2.管理和监督人员的报告; 3.近期内部审核的结果; 4.纠正措施和预防措施; 5.实验室间比对和能力验证的结果; 6.工作量和工作类型的变化; 7.申诉、投诉及客户反馈; 8.改进的建议; 9.内部质量控制活动; 10.资源以及人员培训情况。 后续工作: 1.质量负责人根据管理评审记录编写管理评审报告,管理评审的结果输入到计划系统,制订 下一年的目标和行动计划; 2.管理评审报告经主任批准后下发至各部门; 3.各相关部门和岗位负责人按评审决议进行质量改进,纳入纠正或预防措施控制程序工作; 4.综合办做好管理评审后改进措施的检查、督促和验证工作; 5.改进措施涉及文件更改应按“文件控制程序”进行; 6.管理评审的评审报告和有关记录由综合办收集整理归档,保管期至少3年。 备注:每年进行一次管理评审工作。   批准:       审核:       编制:   年  月  日 签 到 表 活动名称:2011年度试验检测中心质量体系管理评审会议 时间: 2011年12月15日 活动地点:公司会议室 活动主持人:赵永刚 编号: 序号 姓名 单 位 职务 序号 姓名 单 位 职务 1 19 2 20 3 21 4 22 5 23 6 24 7 25 8 26 9 27 10 28 11 29 12 30 13 31 14 32 15 33 16 34 17 35 18 36 会 议 记 录 会议名称:2011年度试验检测中心质量体系管理评审会议 时 间: 2011年12月15日 会议地点:公司会议室 会议主持人:赵永刚 会议记录人:刘国园 参加人员:中心试验室管理人员及检测室主要人员 记录内容: 1、会议主持人宣布会议开始; 2、试验室主任讲话: 这是我公司中心试验室2009年9月份实施新的管理体系文件以来的管理评审,其目的是使中心试验室质量体系满足准则的要求;发现质量管理中的问题,组织力量及时纠正或预防;使质量体系持续的保持有效性,不断改进,不断完善;在外审之前发现问题,为顺利通过资质认定做准备。希望所有相关人员认真对待。 3、主持人宣布会议结束。 2011年度质量体系管理评审报告 部门:山东宇通路桥集团有限公司试验检测中心 编号: 评审目的 评审质量体系的适宜性、充分性、有效性 评审日期  2011年12月15、16日 主持人 赵永刚 评审组组长:王志刚; 成员:刘国园、燕国强 评审内容: 管理评审由试验室主任邢昌主持,中层以上的管理人员参加。评审目的:评价管理体系的适宜性、充分性、有效性以及改进和变更的需要,迎接资质认定初次评审。 本次评审的输入有以下内容: 1.质量方针、质量目标和程序的适用性; 2.管理和监督人员的报告; 3.近期内部审核的结果; 4.纠正措施和预防措施; 5.实验室间比对和能力验证的结果; 6.工作量和工作类型的变化; 7.申诉、投诉及客户反馈; 8.改进的建议; 9.内部质量控制活动; 10.资源以及人员培训情况。 评审内容摘要: 1.政策与程序的适用性 试验室依据GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》、CNAS-CL01-2006《检测和校准实验室认可准则》和《实验室资质认定评审准则》的要求,对中心的管理体系文件进行换版,适用于上述三个标准和准则的要求。 2.管理和监督 编制了质量计划,监督员定期进行监督,编写监督报告。监督促进了检测人员质量控制的自觉性,提高了人员检测工作能力。 3.近期内部审核的结果 2011年进行了内审,涉及所有部门并覆盖全部要素和检测活动。内审结果较全面

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