网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

中化二建集团有限公司内控管理手册(2015年版)内部控制管理手册中化二建集团有限公司.doc

中化二建集团有限公司内控管理手册(2015年版)内部控制管理手册中化二建集团有限公司.doc

  1. 1、本文档共37页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
中化二建集团有限公司内控管理手册(2015年版)内部控制管理手册中化二建集团有限公司.doc

中化二建集团有限公司内控管理手册(2015年版 ) PAGE 内部控制管理手册 中化二建集团有限公司 二〇一五年十二月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 引 言 1 第一章 总 则 2 一、手册编制的目的和意义 2 二、手册的适用范围 2 三、 手册编制的依据 2 四、手册编制的原则 3 五、手册编制的特征 3 六、手册的管理 4 七、手册的维护与监督 5 第二章 内部控制基本原则 6 一、合法合规性原则 6 二、全面性和重要性结合原则 6 三、统一性和分级管理相结合原则 6 四、制衡性和效率相结合原则 6 五、动态适应原则 6 六、关联性和独立性相结合原则 6 七、成本效益原则 7 八、信息及时反馈原则 7 第三章 组织机构及职责 8 一、中化二建集团有限公司内部控制组织机构及职责 8 第四章 内部控制执行与考核 10 一、执行 11 二、评价与考核 11 第五章 内部控制基本框架 12 一、内部环境 12 二、风险评估 19 三、控制活动 23 四、信息与沟通 27 五、内部监督 31 附件:1.中化二建集团有限公司岗位说明书 34 2.中化二建集团有限公司风险管理手册 34 3.中化二建集团有限公司内控制度汇编 34 4.中化二建集团有限公司流程文件汇编 34 5.权限指引 34 PAGE 10 中化二建集团有限公司 内部控制管理手册 引 言 中化二建集团有限公司(以下简称公司,英文China Chemical Engineering Second Construction Compration,缩写CCESCC)是中国化学工程股份有限公司的全资子公司,座落在具有“龙城”之称的山西省会城市—太原。由原中国化学工程第二建设公司整体改制而组建,是中国一级大型工程总承包综合性施工企业。具有化工石油、房屋建筑、机电设备安装、市政、冶炼工程施工总承包一级资质;管道、地基与基础、环保、机电、消防工程专业承包一级资质。享有对外经营权,可开展国外工程总承包。 公司成立于 1953 年,拥有岩土勘察、地基处理、建筑、安装、电仪、无损检测、检验试验、防腐保温、大型机械施工、大件吊装、房地产开发和物流等 13个专业子公司。 为进一步完善现代企业制度和法人治理结构,梳理和优化内部控制体系,提高公司内部控制管理水平,形成常态的规范化管理,提高风险防范能力,全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》,编制《内部控制管理手册》,作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据,确保公司各项工作在合规的基础上规范、有序运行,最大限度地减少或规避风险,提高公司的经营管理水平,保证公司协调、持续、快速发展。 第一章 总 则 一、手册编制的目的和意义 伴随着中国经济的快速发展,公司的资产规模不断扩大、经营领域不断拓展、市场竞争日趋激烈,国务院国资委、中国证监会等外部监管机构的管控力度也在不断加强,为进一步强化企业内部控制,提升风险管理水平,实现持续、健康发展,公司编制了《内部控制管理手册》(以下简称《手册》),作为公司建立、执行、评价及维护内部控制体系的指导和依据。 本手册在中国化学工程股份公司《内部控制管理手册》的总体引领下,总结公司多年的管理经验并借鉴其他优秀企业管理经验基础上编制而成,将先进的内部控制、风险管理和流程管理理念融为一体,是管理经验的沉淀和提炼,旨在推动公司业务标准化、规范化运作的基础上,为进一步优化内部控制体系奠定基础。 通过本《手册》的编制和实施对完善企业内部控制制度,建立一套科学、系统的内部控制体系建设的方法和规范,为公司内部控制体系建立、运行、监督、评价和维护提供指引和依据,进一步规范公司内部各个管理层次相关业务流程,分解和落实责任,控制企业风险,确保公司内部控制体系在意识和行为上统一,确保企业资产安全高效运行具有较强的现实意义。 二、手册的适用范围 本《内部控制管理手册》所描述的内部控制体系覆盖并适用于: (一)本公司所有部门和所属单位。 (二)本公司内部控制体系所涉及的所有业务和管理活动。 对公司所属管理层及员工具有约束力,各相关人员应当遵循手册中对其工作职责的定义及描述,保持内部控制的有效性,保证公司战略目标的实现。 三、 手册编制的依据 本手册的编制遵

文档评论(0)

189****0315 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档