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风险管理部门对各业务部门提交的风险评估信息进行备案管理;对于风险应对解决方案落实需要其他相关部门配合的,需及时将风险信息抄送相关部门领导协助配合,同时将风险评估结果抄送内部监督部门,以跟踪风险应对措施落实情况。 风险管理部门可以结合工作中了解到信息,对业务部门判定的风险事项风险级别进行适当调整,可以将业务部门认定为“一般风险”提至“重要风险”,或将“重要风险”提至“重大风险”,但一般不能降低业务部门初步判断的风险级别。 风险管理部门应及时将“重要风险”及“重大风险”的事项报告本单位分管风险管理工作与业务工作公司级领导和集团公司风险管理部门,对“重大风险”事项应同时报告本单
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