14计量检测体系审核与评审管理程序.docVIP

14计量检测体系审核与评审管理程序.doc

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ABC有限公司 计量检测体系内审与管理评审 管理程序 文件编号 HX/JLP14 版 次 B/0 页 码 PAGE 2/2 发布日期 2003年2月28日 拟制 审核 批准 序号 更改单号 更改人 更改日期 日期 2003年2月26日 1、目的 为确保计量检测体系的正常运行和可持续改进。 2、适用范围 本程序适用于计量检测体系的内审与管理评审的管理 3、职责 3.1 管理者代表 3.1.1 负责组织内部审核过程策划, 3.1.2 负责审批内审计划和审核报告; 3.1.3负责组织不合格项的纠正措施的实施及跟踪验证; 3.1.4 负责任命审核组组长和成员。 3.2 质管科 3.2.1 参与内部审核过程策划; 3.2.2 协助管理者代表实施内部审核过程控制; 3.2.3 负责编制年度内部审核计划; 3.2.4 负责保存内部审核记录。 3.3 审核组长 3.3.1 负责编制内部审核实施计划; 3.3.2 负责组织编制和确认内部审核检查表; 3.3.3 负责实施内部审核,确认不合格报告; 3.3.4 负责组织内审出现的不合格项进行纠正措施的跟踪验证; 3.3.5 负责编制内部审核报告。 3.4 内审员 3.4.1 负责参与内审实施; 3.4.2 负责实施现场审核,提出不合格报告; 3.4.3 协助责任部门分析原因,采取纠正措施,负责纠正措施的跟踪验证。 3.5 各部门 3.5.1 负责不合格事实的原因分析,提出纠正措施; 3.5.2 负责纠正措施的实施。 4、工作程序 4.1 内部审核过程控制流程: 内部审核时间间隔→覆盖范围→增加审核→审核员选派→年度审核策划→年度审核计划→实施计划→审核准备→审核实施→现场审核→不合格报告→审核报告→记录管理 4.2管理评审 4.2.1管理评审不定时举行,当出现下列情况之一时需进行管理评审: 当公司体制和组织机构发生重大变动时; 当国家计量法律、法规和方针政策出现重大变动时; 当体系内审结束后,依据内审报告进行管评; 当计量工作中发现重大事故时。 4.2.2管理评审以会议的方式举行,由公司最高领导主持,管理者代表和各部门中层领导及专职计量管理员参加; 4.2.3管理评审的内容: a)计量方针和计量目标; b)计量检测体系文件; c)计量检测体系的运行情况。 4.2.4管理评审结束后形成管理评审报告作出管理评审结论。 5、相关文件 5.1《内部审核控制程序》……………………………………………HX/QP20 6、相关记录 6.1《管理评审计划》……………………………………………HX/JLP13-01 6.2《内部审核实施计划》………………………………………HX/JLP13-02 6.3《内审报告》…………………………………………………HX/JLP13-03 6.4《不合格记录》………………………………………………HX/JLP13-04 6.5《管理评审报告》……………………………………………HX/JLP13-05

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