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ABC有限公司
计量检测体系内审与管理评审
管理程序
文件编号
HX/JLP14
版 次
B/0
页 码
PAGE 2/2
发布日期
2003年2月28日
拟制
审核
批准
序号
更改单号
更改人
更改日期
日期
2003年2月26日
1、目的
为确保计量检测体系的正常运行和可持续改进。
2、适用范围
本程序适用于计量检测体系的内审与管理评审的管理
3、职责
3.1 管理者代表
3.1.1 负责组织内部审核过程策划,
3.1.2 负责审批内审计划和审核报告;
3.1.3负责组织不合格项的纠正措施的实施及跟踪验证;
3.1.4 负责任命审核组组长和成员。
3.2 质管科
3.2.1 参与内部审核过程策划;
3.2.2 协助管理者代表实施内部审核过程控制;
3.2.3 负责编制年度内部审核计划;
3.2.4 负责保存内部审核记录。
3.3 审核组长
3.3.1 负责编制内部审核实施计划;
3.3.2 负责组织编制和确认内部审核检查表;
3.3.3 负责实施内部审核,确认不合格报告;
3.3.4 负责组织内审出现的不合格项进行纠正措施的跟踪验证;
3.3.5 负责编制内部审核报告。
3.4 内审员
3.4.1 负责参与内审实施;
3.4.2 负责实施现场审核,提出不合格报告;
3.4.3 协助责任部门分析原因,采取纠正措施,负责纠正措施的跟踪验证。
3.5 各部门
3.5.1 负责不合格事实的原因分析,提出纠正措施;
3.5.2 负责纠正措施的实施。
4、工作程序
4.1 内部审核过程控制流程:
内部审核时间间隔→覆盖范围→增加审核→审核员选派→年度审核策划→年度审核计划→实施计划→审核准备→审核实施→现场审核→不合格报告→审核报告→记录管理
4.2管理评审
4.2.1管理评审不定时举行,当出现下列情况之一时需进行管理评审:
当公司体制和组织机构发生重大变动时;
当国家计量法律、法规和方针政策出现重大变动时;
当体系内审结束后,依据内审报告进行管评;
当计量工作中发现重大事故时。
4.2.2管理评审以会议的方式举行,由公司最高领导主持,管理者代表和各部门中层领导及专职计量管理员参加;
4.2.3管理评审的内容:
a)计量方针和计量目标;
b)计量检测体系文件;
c)计量检测体系的运行情况。
4.2.4管理评审结束后形成管理评审报告作出管理评审结论。
5、相关文件
5.1《内部审核控制程序》……………………………………………HX/QP20
6、相关记录
6.1《管理评审计划》……………………………………………HX/JLP13-01
6.2《内部审核实施计划》………………………………………HX/JLP13-02
6.3《内审报告》…………………………………………………HX/JLP13-03
6.4《不合格记录》………………………………………………HX/JLP13-04
6.5《管理评审报告》……………………………………………HX/JLP13-05
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