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工厂质量保证能力 2.1 人员职责和资源 2.1.1 职责 a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系? 是¨ 否¨ b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责? 是¨ 否¨ 如果是,请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号: 2.1.2 资源 是否配备了必须的生产设备、检验设备;具备必要能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境? 是¨ 否¨ 2.2 文件和记录 2.2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件? 是¨ 否¨ 如果有文件,请给出参考文件号: 2.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求? 是¨ 否¨ 2.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保: 是¨ 否¨ a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性? 是¨ 否¨ b) 文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用? 是¨ 否¨ c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本? 是¨ 否¨ 如果有文件,请给出参考文件号: 2.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序? 是¨ 否¨ 如果有文件,请给出参考文件号: 2.2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录? 是¨ 否¨ 2.3 采购和进货检验 2.3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序? 是¨ 否¨ 工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录? 是¨ 否¨ 2.3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序? 是¨ 否¨ 工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效? 是¨ 否¨ 2.3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求? 是¨ 否¨ 工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等? 是¨ 否¨ 2.4 生产过程控制和过程检验 2.4.1 如果工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书? 是¨ 否¨ 2.4.2 工作环境是否满足规定要求(对环境条件有要求时)? 是¨ 否¨ 2.4.3 是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控(可行时)? 是¨ 否¨ 2.4.4 是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度? 是¨ 否¨ 2.4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及零部件与认证样品的一致性?是¨ 否¨ 2.5 例行检验和确认检验 2.5.1 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序? 是¨ 否¨ 如果有文件,请给出参考文件号: 例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求? 是¨ 否¨ 2.5.2 是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验,并保存检验记录? 是¨ 否¨ 2.6 检验试验仪器设备 2.6.1 检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致? 是¨ 否¨ 2.6.2 是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作? 是¨ 否¨ 2.6.3 校准和检定 a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准? 是¨ 否¨ b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期? 是¨ 否¨ c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别? 是¨ 否¨ d)是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效? 是¨ 否¨ 2.6.4运行检查 a) 对于例行检验和确认检验设备,是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行? 是¨ 否¨ b)运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品,必要时重新检验? 是¨ 否¨ c) 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施? 是¨ 否¨ d) 是否保存了运行检查结果和调整措施记录? 是¨ 否¨ 2.7 不合格品的控制 2.7.1 是否建立了不合格品控制程序,其内容是否符合规定要求? 是¨ 否¨ 2.7.2对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定? 是¨ 否¨ 2.7.3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录? 是¨ 否¨ 2.8内部质量审核 2.8.1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序,并记录审核结果;其内容是否符合规定要求? 是¨ 否¨ 如果有文件,请给出参考文件号: 2.8.2是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入? 是¨ 否¨ 2.8.3对内审发现

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