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内部检查报告
公司名称:
公司地址:
自查日期:
公司自查报告 共?9?页第?1?页
注:?a) 有“是”、“否”的地方,请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择;
b) 如果选择“是”、“否”均不适合的,请在相应条款处注明原因;
1.?概况
1.1?申请人/持证人注册名称:
注册地址:
电话(含区号): 传真: 邮政编码:
联系人姓名:
1.2 工厂注册名称:
工厂地址:
电话(含区号): 传真: 邮政编码:
质量负责人姓名:
制造商注册名称(如与上述不同):
地址:
电话(含区号): 传真: 邮政编码:
联系人:
1.3?认证产品(名称、型号/规格、商标、证书/申请编号):
公司自查报告 共?9?页第?2?页
1.4?工厂人数:
1.5?工厂获得的质量体系证书:
1.6?其他情况:
2. 工厂质量保证能力
2.1 人员职责和资源
2.1.1?职责
a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系? 是? 否?
b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责?
是? 否?
如果是,请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号:
2.1.2?资源
是否配备了必须的生产设备、检验设备;具备必要能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境?
是? 否?
2.2 文件和记录
2.2.1?是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的
文件? 是? 否?
如果有文件,请给出参考文件号:
2.2.2?产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求? 是? 否?
2.2.3?是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保: 是? 否?
a)?文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性? 是? 否?
b)?文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用? 是? 否?
c)?是否在使用处可获得相应文件的有效版本? 是? 否?
如果有文件,请给出参考文件号:
2.2.4?是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序? 是? 否?
如果有文件,请给出参考文件号:
2.2.5?质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录? 是? 否?
公司自查报告 共?9?页第?3?页
2.3 采购和进货检验
2.3.1?是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序? 是? 否?
工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记
录? 是? 否?
2.3.2?是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序??是? 否?
工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效??是? 否?
2.3.3?当关键元器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求?
是? 否?
工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等? 是? 否?
2.4 生产过程控制和过程检验
2.4.1?如果工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书? 是? 否?
2.4.2?工作环境是否满足规定要求(对环境条件有要求时)? 是? 否?
2.4.3?是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控(可行时)? 是? 否?
2.4.4?是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度? 是? 否?
2.4.5?是否在生产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及零部件与认证样品的一致性?是? 否?
2.5 例行检验和确认检验
2.5.1?是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序? 是? 否?
如果有文件,请给出参考文件号:
例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求? 是? 否?
2.5.2?是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验,并保存检验记录? 是? 否?
2.6 检验试验仪器设备
2.6.1?检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致? 是? 否?
2.6.2?是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作? 是? 否?
2.6.3?校准和检定
a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准? 是? 否?
b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期? 是? 否?
c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别? 是? 否?
d)是否保存了检验和试验设备的校准记录,并完整有效? 是? 否?
2.6.4?运行检查
公司自查报告 共?9?页第?4?页
a)?对于例行检验和确认检验设备,是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行??是? 否?
b)运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品,必要时重新检验? 是? 否?
c)?是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施?
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