财务批准控制的暂行规定.docx

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财务批准控制的暂行规定 一、 一般批准: 根据既定的预算、计划、制度等 为进行 的批准。  标准,在其权限范围内,对正常的经济行 1、  差旅费批准:正常标准  范围内的差旅费,由部门分管批准。超标  准 范围的差旅费,由总经理或总以理委托分管财务 的副总以理批 准。 医疗批准:门诊医疗费由人力资 源 部会签,分管人力资源部的副 总经理批准;住院医疗费由总经理或总经理委托分管财务副总经理 批准。 员工离职发退款批准:由人力资源部会签,计财部经理批准。 借支批准:壹万元以下(含壹万元)的内部员工借支,由计财部经 理批准:壹万元以下、叁万元以下代支由分管财务的副总批准,叁  万元(含叁万元)以上借支由总经理批准。 计划内支付批准:叁万元以下(含叁万元)由计财部经理根据酒店 批准的付款计划验收凭证批准支付。叁万元以上由计财部经与日俱 增以签,分管副总经理批准。 广告、印刷品支付批准。叁万元以内(含叁万元 )由计财部根据 广告合同、印刷品支付批准。叁万元以上由分管副总经理批准。 二、 特别批准: 1、  采购计划  批准:酒店正常采购计划由计财部提出,总经理或委托  分管计财部的副总经理批准。 产品价格调整:由销售总参理、相关营业部部门经理、计财部经理 会签,总经理或委托分管计曲的副总批准。 招待费批准:部门经理会签,分管计财副总批准。 设施设备改造批准:酒店总经理批准。 新增固定资 产批准:酒店董事长批准。 没有列入一般批准内容的经济行为都视为特别批准范围,报分管计 财部副总批准。 三、 合同批准:  销售合同(销售部为销售酒店产品而与客户签订的销售、资信合同) :在酒店定价浮动范围内,由销售部经理批准,盖销售合同章。 写字楼租赁合同:由销售部拟定,计财部会签,分管销售的副总经 理批准,盖酒店合同章。 签订合同:由总办拟定,计导部会签,总经理或总经理委托分管副  总批准,盖酒店总办章。 采购合同:由采购部拟定,计财部会签,由总经理或总以理委托分 管副总经理批准,盖酒店合同章。 商场供销合同:商场与供货单位订的合同,由商场拟定,前厅部、 计财部会签 ,分管计财副总批准。 工程委托施工合同:由工程 部拟定,分甜言蜜语工程 部的副总会 签,总经理或总经理委托分管计财的副总批准。 合同,均要在计财部存档备案,无备案,不能支付。 关于加强酒店招待费管理的规定 为规范酒店的接待活动,节约费用开支,现生日占各部室 招待活动的各 项规定: 一、 酒店任何接待活动,必需事前填制“招待费申请单”,在接待标准 栏填好相应标准经审批后交各前台部门按标准安排,并交各对应 收银员核 对控制,作为签字的依据。 参加陪同人娄一般为 1—2 人: 酒店餐饮接待标准暂定如下四个级别:  由酒店领导特批的不受金额控制的宴请重客为不 A 级; 酒店领导参加的接待活动标准 为:90 元/人左右由领导自己控 制此级为 B 级; 部门正职参加的接待活动标准为 70 元/人,由餐饮部安排,各 营业点收银员核对控制。此能为 C 级; 部门一般人员出面接待客人按 60 元/人的标准进行,由餐饮部 安排,各营业点收银员核对控制。此级为 D 级; 酒店其他接待活动,由招待部门填好标准交酒店领导审批后按第 一条执行; 经上接待标准均为“含酒水的售价”,计财部按成本价记帐(暂定 为六折); 以上规定从下发之日起执行,并请严格按规定操作,否则将按 “违章操作金额”记入相误码责任人的工资账户,从个人工资中 扣除。 七、 招待费:指接待与酒店业务有关的宾客,包括礼品、宴请、食品 等支出。 酒店物资计划、采购、仓储、领用工作流程暂行规定 为了更好地加强酒店内部管理,降低成本费用,提高酒店利润,在原有 制度基础上就物资计划、采购、仓储、领用管理等  工作环节、流程要求加以 明确或修正。(即:计划— 采购  验收入库  领用),本修改草案主要强调: 计划的科学合理性,审批的严格性,内部管理 的严肃性及责任划分的明确性。 具体修改内容如下: 一、 计划  采购计划的编制:采购计划由常备物品的最低库存量为根据 ,不足部分由仓库编制常备物品采购计划,报计财部经理,审 核编制采购计划。 库存物品的种类、品名、规格、数量及最低库存的储备量由使 3、  用部门和计财部共同商定。 除常备库存物品外使用部门阶段性所需物品由使用部门编制阶 段性物品采购计划,报计财部编制采购计划。 编制采购计划要求:  部门申报的阶段性采购计划,由部门经理签字确认;常备物品 采购计划必须由计财部经理签字确认。 所有采购计划必须明确所需物品的品名、规格、质量、数量及 时间要求;所有采购计划要符合采购周期的一般要求。 各部门采购计划一般每月申报部门负责。 采购计划责任制:  因采购计划编制不当而造成浪费和

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