内部审核流程表.docVIP

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管理体系内部审核流程表 序号 工作步骤 负责人/部门 工作内容及要求 l 审核策划 质量负责人 质量管理部门 ①编制年度内审计划;②最高管理者审批计划; ③指定内审组长 2 成立内审组 内审组长或质量管理部门 ①确定内审组成员、分组、编制检查表;②质量负责人确认;③通知有关人员准备 3 制定内审实施计划 内审组 ①质量负责人批准;②召开内审组会,明确分工; ③准备审核工作文件;④分发 4 首次会议 内审组长 ①明确要求;②与会人员签到 5 现场审核 内审组 收集、记录证据 6 碰头会 内审组 ①汇总分析审核结果;②开具不合格项报告; ③受审核方确认、拟定纠正措施 7 末次会议 内审组长 ①通报审核情况;②宣读不合格项报告、结论; ③提出建议纠正措施要求;④分发不合格项报告 8 编制审核报告 内审组长 ①内审员签字;②质量负责人审批;③分发 9 纠正措施实施 责任部门 ①制定纠正措施计划,包括完成时间;②内审员认可 lO 跟踪验证 内审员 ①验证纠正措施实施情况;②向组长报告; ③提出建议 11 内审报告 内审组长 ①内审过程;②内审结论;③不符合项及整改情况 12 内审总结 责任部门 ①年度计划完成情况;②主要工作成绩; ③不足及改进方向

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