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流程管理流程说明质量管理说明
质量管理
1 范围
适用于公司质量管理体系的建立维护和修正,以及质量管
理体系的培训和实施,其中包括:公司质量管理体系运行所
需的全部文件和资料的控制;公司质量管理体系运行情况
的审核;公司各部门质量管理体系运行过程中产生的不符
合项管理;公司质量管理体系运行有效性的评价;公司范
围内各部门之间有关质量方面的纠纷管理;公司范围内全
部供应商的质量认证,公司 QC 小组活动
2. 控制目标
2 .1 确保公司按 ISO9000 体系标准建立质量管理体系并得到
有效的实施;
2 .2 确保公司按 ISO9000 体系标准建立的质量管理体系文件
得到有效的控制;对与质量体系有关的管理性和技术性文
件及资料进行控制,确保各相关场所使用文件的有效版本
2 .3 确保公司质量管理体系的运行有效性得到控制;
2 .4 确保质量管理体系运行中所产生的不符合项得到纠正和
预防;
2 .5 确保公司质量管理体系运行的有效性得到确认;
2 .6 确保公司内各有关部门之间的质量纠纷得到处理和有效
的控制;
2 .7 确保公司所需的进货材料的质量得到有效的控制。
2 .8 确保 QC 小组在各部门的有效开展
2 .9 确保公司全体员工得到有效的质量管理体系培
3 主要控制点
3 .1 质量管理体系由总裁发布实施日期;
各相关部门质量管理体系的实施由总经理组织实施;
3 .2 公司质量管理体系文件由技术质量部质量管理经理实施
控制;
各部门质量管理体系文件由各部门质量经理实施控制;
3 .3 内部质量审核计划由技术质量部总经理审核;公司内部质
量审核由技术质量部质量经理实施; 各部门内部质量审
核由各部门质量经理实施;
3 .4 技术质量部总经理和各部门对 CAR/PAR 表进行审核;
3 .5 公司管理评审必须由总裁主持;各部门管理评审必须由
总经理主持;
3 .6 技术质量部经理对质量纠纷进行仲裁,技术质量部总经理
对质量仲裁结果进行审核;
3 .7 技术质量部质量经理对 QC 小组活动进行指导和对需上报
资料进行审核
3.8 技术质量部总经理对质量管理体系培训要求进行核准;
3.9 质量管理体系培训情况应记录下来并存档;
3.10 公司质量管理体系文件由总裁批准;各部门质量管理体
系文件由总经理批准;要保证使用相应文件的有效版
本,不能使用作废版本,对已作废的图纸及文件都要进
行适当的标识和处理,避免误用;
4 特定政策
4.1 建立质量管理体系是总裁的责任;
4.2 质量管理体系文件由总裁(总经理)批准发布;
4.3 总裁批准质量管理体系的实施日期;
4.4 内部质量审核员的任职资格由技术质量部总经理确认;
内部质量审核实施前,须提前一天通知被审核部门,并
得到被审核部门确认
审核员必须跟踪不符合部门纠正状况;
4.5 纠正和预防措施的有效性必须由质量经理确认;
4.6 管理评审总结会议必须由总裁主持;
4.7 质量纠纷协议书必须由纠纷各方与技术质量部质量经理
签字生效;
4.9 中质协是指中国质量管理协会;
4.10 技术质量部总经理要对经过 QC 小组负责人评审过的成果
进行审核确认
4.11 质量管理培训记录分别在技术质量部、培训中心和员工
所在部门存档;
4.12 质量体系培训是质量管理体系实施计划的一部分
5 涉及部门
5.1 总经办、
5.2 采购部
5.3 生产部
5.4 中央研究院
5.5 物资管理部
5.6 客户服务中心
5.7 网络工程部培训中心
5.8 人力资源部
5.9 培训中心
5.10 市场部,销售部
6 流程说明
6.1 质量管理体系的建立、维护和修正流程说明 C-06-002-
001
步骤 涉及部 步骤说明 系统操
门 作
技术质
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