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编号: CQM/JL-SH-00-4- (3 )
现场审核记录
审核区域 :
审核时间 :
月
日
О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/ 协同实施的要求
О现场文件审查
审 О过程模式 /流程、环境因素 /影响、危险源 /风险评估及控制方案
.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制
核 О职责和权限
О记录表式、填写、控制
提
О目标分解及实施
О监视和测量
О资源配置:人力、设备设施、工作环境
О不合格处置
示 О信息、数据及沟通
О分析和持续改进
О审核范围现场确认
О认证证书 /标志使用情况
О重大变化 /变更信息
О顾客投诉及监督抽查
监
. 使用场所及范围
.组织 /文件 /人员 /职责
.有无重大投诉
督
. 使用内容及方式
.认证范围
.上级监督抽查情况
审
. 标志是否得到认可
О上次不符合项跟踪
.有无不合格
. 有无违规现象
.纠正 / 纠正措施实施情况
О分析和持续改进
核
.效果 / 有无再发生
提
评估: 1 符合准则要求 2
基本符合准则要求(存在轻微问题,可接受)
,口头通知受审核方
3 未达到准则要求
示 注:应记录符合的与不符合的审核证据,应提供完整、准确、清晰的审核记录。
实习审核员承担部分现场审核记录工作时,同组的级别审核员应在记录(首页)上签字确认。
标准号
检 查表 审核记录 评估条款号
现场审核记录 审核员: 版本:02 第 页 共 页
编号: CQM/JL-SH-00-4- (3 )
现场审核记录
审核区域 :
审核时间 :
月
日
О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/ 协同实施的要求
О现场文件审查
审 О过程模式 /流程、环境因素 /影响、危险源 /风险评估及控制方案
.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制
核
О职责和权限
О记录表式、填写、控制
О目标分解及实施
О监视和测量
提
О资源配置:人力、设备设施、工作环境
О不合格处置
示 О信息、数据及沟通
О分析和持续改进
О审核范围现场确认
监 О认证证书 /标志使用情况
О重大变化 /变更信息
О顾客投诉及监督抽查
督
. 使用场所及范围
.组织 /文件 /人员 /职责
.有无重大投诉
. 使用内容及方式
.认证范围
.上级监督抽查情况
审
. 标志是否得到认可
О上次不符合项跟踪
.有无不合格
核
. 有无违规现象
.纠正 / 纠正措施实施情况
О分析和持续改进
提
.效果 / 有无再发生
现场审核记录 审核员: 版本:02 第 页 共 页
编号: CQM/JL-SH-00-4- (3 )
示 评估: 1 符合准则要求 2 基本符合准则要求(存在轻微问题,可接受) ,口头通知受审核方 3 未达到准则要求
注:应记录符合的与不符合的审核证据,应提供完整、准确、清晰的审核记录。
实习审核员承担部分现场审核记录工作时,同组的级别审核员应在记录(首页)上签字确认。
标准号
检 查表 审核记录 评估条款号
现场审核记录
审核区域 :
О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与 / 协同实施的要求审 О过程模式 /流程、环境因素 /影响、危险源 /风险评估及控制方案核 О职责和权限
О目标分解及实施
提
О资源配置:人力、设备设施、工作环境
示
О审核范围现场确认
审核时间: 月 日
О现场文件审查
.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制
О记录表式、填写、控制
О监视和测量
О不合格处置
О分析和持续改进
现场审核记录 审核员: 版本:02 第 页 共 页
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О认证证书 /标志使用情况
О重大变化 /变更信息
О顾客投诉及监督抽查
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. 使用场所及范围
.组织 /文件 /人员 /职责
.有无重大投诉
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. 使用内容及方式
.认证范围
.上级监督抽查情况
. 标志是否得到认可
.有无不合格
审
О上次不符合项跟踪
. 有无违规现象
.纠正 / 纠正措施实施情况
О分析和持续改进
核
.效果 / 有无再发生
提
评估: 1 符合准则要求 2
基本符合准则要求(存在轻微问题,可接受)
,口头通知受审核方
3
未达到准则要求
示 注:应记录符合的与不符合的审核证据,应提供完整、准确、清晰的审核记录。
实习审核员承担部分现场审核记录工作时,同组的级别审核员应在记录(首页)上签字确认。
标准号
检 查 表
审
核
记
录
评估
条款号
现场审核记录
审核区域 : 审核时间 : 月 日
现场审核记录 审核员: 版本:02 第 页 共 页
编号: CQM/JL-SH-00-4- (3 )
О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/ 协同实施的要求
О现场文件审查
审 О过程模式 /流程、环境因素 /影响、危险源 /风险评估及控制方
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