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3现场认证审核记录..doc

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编号: CQM/JL-SH-00-4- (3 ) 现场审核记录 审核区域 : 审核时间 : 月 日 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/ 协同实施的要求 О现场文件审查 审 О过程模式 /流程、环境因素 /影响、危险源 /风险评估及控制方案 .完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 核 О职责和权限 О记录表式、填写、控制 提 О目标分解及实施 О监视和测量 О资源配置:人力、设备设施、工作环境 О不合格处置 示 О信息、数据及沟通 О分析和持续改进 О审核范围现场确认 О认证证书 /标志使用情况 О重大变化 /变更信息 О顾客投诉及监督抽查 监 . 使用场所及范围 .组织 /文件 /人员 /职责 .有无重大投诉 督 . 使用内容及方式 .认证范围 .上级监督抽查情况 审 . 标志是否得到认可 О上次不符合项跟踪 .有无不合格 . 有无违规现象 .纠正 / 纠正措施实施情况 О分析和持续改进 核 .效果 / 有无再发生 提 评估: 1 符合准则要求 2 基本符合准则要求(存在轻微问题,可接受) ,口头通知受审核方 3 未达到准则要求 示 注:应记录符合的与不符合的审核证据,应提供完整、准确、清晰的审核记录。 实习审核员承担部分现场审核记录工作时,同组的级别审核员应在记录(首页)上签字确认。 标准号 检 查表 审核记录 评估条款号 现场审核记录 审核员: 版本:02 第 页 共 页 编号: CQM/JL-SH-00-4- (3 ) 现场审核记录 审核区域 : 审核时间 : 月 日 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/ 协同实施的要求 О现场文件审查 审 О过程模式 /流程、环境因素 /影响、危险源 /风险评估及控制方案 .完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 核 О职责和权限 О记录表式、填写、控制 О目标分解及实施 О监视和测量 提 О资源配置:人力、设备设施、工作环境 О不合格处置 示 О信息、数据及沟通 О分析和持续改进 О审核范围现场确认 监 О认证证书 /标志使用情况 О重大变化 /变更信息 О顾客投诉及监督抽查 督 . 使用场所及范围 .组织 /文件 /人员 /职责 .有无重大投诉 . 使用内容及方式 .认证范围 .上级监督抽查情况 审 . 标志是否得到认可 О上次不符合项跟踪 .有无不合格 核 . 有无违规现象 .纠正 / 纠正措施实施情况 О分析和持续改进 提 .效果 / 有无再发生 现场审核记录 审核员: 版本:02 第 页 共 页 编号: CQM/JL-SH-00-4- (3 ) 示 评估: 1 符合准则要求 2 基本符合准则要求(存在轻微问题,可接受) ,口头通知受审核方 3 未达到准则要求 注:应记录符合的与不符合的审核证据,应提供完整、准确、清晰的审核记录。 实习审核员承担部分现场审核记录工作时,同组的级别审核员应在记录(首页)上签字确认。 标准号 检 查表 审核记录 评估条款号 现场审核记录 审核区域 : О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与 / 协同实施的要求审 О过程模式 /流程、环境因素 /影响、危险源 /风险评估及控制方案核 О职责和权限 О目标分解及实施 提 О资源配置:人力、设备设施、工作环境 示 О审核范围现场确认  审核时间: 月 日 О现场文件审查 .完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 О记录表式、填写、控制 О监视和测量 О不合格处置 О分析和持续改进 现场审核记录 审核员: 版本:02 第 页 共 页 编号: CQM/JL-SH-00-4- (3 ) О认证证书 /标志使用情况 О重大变化 /变更信息 О顾客投诉及监督抽查 监 . 使用场所及范围 .组织 /文件 /人员 /职责 .有无重大投诉 督 . 使用内容及方式 .认证范围 .上级监督抽查情况 . 标志是否得到认可 .有无不合格 审 О上次不符合项跟踪 . 有无违规现象 .纠正 / 纠正措施实施情况 О分析和持续改进 核 .效果 / 有无再发生 提 评估: 1 符合准则要求 2 基本符合准则要求(存在轻微问题,可接受) ,口头通知受审核方 3 未达到准则要求 示 注:应记录符合的与不符合的审核证据,应提供完整、准确、清晰的审核记录。 实习审核员承担部分现场审核记录工作时,同组的级别审核员应在记录(首页)上签字确认。 标准号 检 查 表 审 核 记 录 评估 条款号 现场审核记录 审核区域 : 审核时间 : 月 日 现场审核记录 审核员: 版本:02 第 页 共 页 编号: CQM/JL-SH-00-4- (3 ) О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/ 协同实施的要求 О现场文件审查 审 О过程模式 /流程、环境因素 /影响、危险源 /风险评估及控制方

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