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第四讲:工具模型实战指导——预算编制工具模型设置与应用
目 录 1预算编制模型的内涵与逻辑 2预算模型设置方法与技巧
01 预算编制模型的内涵与逻辑 预算编制模型长啥样
项目
投资总额
本年建设/采购计划
累计开发进度
当年开发进度
目标开发进度
是否投产
生产线升级
16800
905
5.4%
5.4%
25%
否
●通过预算模型看出计划和环境的冲突关系 □开发进度低于预算目标:资金压力过大、当年经营受影响 ●通过预算模型推导计划实施可能性的大小 □生产线升级所需资金的筹资方案(连锁反应?) □生产线升级对产量影响的应对举措(连锁反应?) ●通过预算模型确定计划的最终方案 □生产线年度开发进度目标 □其他项目相应调整变动后目标
□预算编制模型解决了“预算表”中数据从哪来的问题 □预算编制模型解决了“预算指标”能否实现的模拟推演过程
预算编制模型的内在逻辑 □销量增加时,资产会如何变化?生产成本、营销费用、财务费用、管理费用会如何变化? □单价提升时,销量如何变化?生产成本和营销费用如何变化?资产会如何变化? □回款率上升时,销量如何变化?对生产成本的影响是什么? □销售费率和销量之间什么关系?销量增减变动会如何影响营销费用的变化?
预算模型的循环逻辑
预算编制模型构建的三个支点
预算模型构建的原则
原则
含义
延续性原则
假设过去和现在的发展规律和环境条件会延续,未来就是过去和现在的延伸。
相关性原则
依据经济变量之间相互依存和制约的关系,推测未来经济活动发展的方向。
统计规律性原则
依据统计规律性,利用概率分析及数理统计的方法推测未来发展趋势。
实事求是原则
收集真实可信的数据
成本效率原则
预测活动本身花费的成本不超过预测的收益
预算编制模型的构建框架
如何构建预算编制模型
■测试中期增长目标(复合增长率) √确定中期规模目标(概数) √根据目标测算复合增长率 ■测试年度增长目标 √测算首年预算增长空间 √确定后两年预算增速 ■确定中期增长目标 √根据年度增长目标调整中期目标 ■确定年度增长目标
02-1 销售预算模型构建方法与技巧 销售业务预测模型框架 ■确定决定收入基本要素 √销量 √单价 ■展示影响销量、单价的驱动因素 √列示并选定驱动因素 √考虑对销量和单价影响方式 ■测定目标收入下因素目标值 √测算某个因素的历史变化 √根据目标收入确定因素目标值 √定性评价因素值的合理区间
销售量预测的一般方法 模型基础: ●销售量预测 ●销售单价预测 ●销售预算是后续各预算的起点 ●销售预算以销售量、销售单价预测为基础 ●结合收款政策,估算业务回款情况 模型方法: ●历史增长率法 ●市场占有率/容量法 ●专业预测法 ●销售量预测通常以历史数据为基础 ●结合行业及市场预测 ●按业务类型、客户渠道、部门构成等维度预测
销售业务相关预测模型展示
项 目
预计销量
预计单价
预计收入
收款政策
产品
客户
地区
期间
预收比例
当期收现比例
账期政策
A产品
甲客户
省内
1季度
5000
2.5
12500
5%
20%
45天
2季度
8000
2.5
20000
10%
40%
30天
3季度
12000
2.3
27600
5%
30%
55天
4季度
3500
2.25
7875
10%
50%
25天
A产品
乙客户
省外
1季度
5000
2.4
12000
——
20%
60天
2季度
8000
2.2
17600
——
20%
45天
3季度
10000
2.1
21000
——
10%
60天
4季度
4500
2
9000
——
5%
70天
■甲客户A产品收入(销量)较上年增长7%,主要增长时间集中在2、3季度 ■乙客户A产品收入(销量)较上年增长15%,主要增长时间集中在3、4季度
销量预测模型 ■算术平均法 √根据历史数据简单平均求值 √以平均值作为下个期间的预测值 ■历史增长率法 √销量呈现向上或向下变动趋势 √Y=∑WiXi(W-权重,X-经验值) √∑Wi=1,W1≤W2 ≤W3 ≤W4 ≤W5
2015年
2016年
2017年预计
2018年预算
三年复合增长率
23
28.5
36.8
46.9
26.8%
客户组别(按年收入划分)
客户户数(万)
每户年均购买
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