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(财务内部管控)某软件公司内部质量体系审核控制程序.pdf

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精品资料网( ) 25 万份精华管理资料, 2 万多集管理视频讲座 内部质量体系审核 文件编号: 生效日期: 受控编号: NP403100 2000.3.20 密级: 秘密 版次: Ver2.1 修改状态: 总页数 10 正文 7 附录 3 编制:马云生 审核:孟莉 批准:孟莉 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 精品资料网( )专业提供企管培训资料 (版权所有 ,翻版必究 ) 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 内部质量体系审核 Ver2.1 P-3/7 文件修改控制 修改 修改记录编号 修改页码及条款 修改人 审核人 批准人 修改日期 状态 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 内部质量体系审核 Ver2.1 P-4/7 目录 1. 目的 2. 适用范围 3. 职责 3.1 管理者代表 3.2 质量保证部门 4. 术语和缩略语 5. 工作程序 5.1 内部质量体系审核计划的制定 5.2 内部质量体系审核的频次 5.3 内部质量体系审核计划的内容 5.4 内部质量体系审核的准备 5.5 内部质量体系审核的实施 5.6 内部质量体系审核报告 5.7 内部质量体系审核报告的发放范围 5.8 纠正措施的实施和跟踪 5.9 内部质量体系审核文件和记录的存档 6. 引用文件 7. 质量记录 7.1 NR403100A “内部审核检查表” 7.2 NR403100B “不合格项报告” 7.3 NR403100C “观察项报告” 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 内部质量体系审核 Ver2.1 P-5/7 1. 目的 根据本公司质量手册的要求, 审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否 符合要求,确保质量体系保持有效地运行,并为质量体系的改进提供依据。 2. 适用范围 适用于公司内部质量体系审核工作。 3. 职责 3.1 管理者代表:负责批准内部质量体系审核计划和审核报告。 3.2 质量保证部门:负责制定内部质量体系审核计划,并组织实施审核。 4. 术语和缩略语 本程序采用 NQ402100 《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。 5. 工作程序 5.1 内部质量体系审核计划的制定 5.1.1 一般情况下,每年度分上下半年执行两次内部质量体系审核,依据当年的工作情 况由管理者代表确定具体的审核时间, 并责成质量保证部门制定内部质量体系审 核计划,审核计划必须包括质量体系活动涉及的所有质量要素和质量部门。 5.1.2 由于客户的要求或其他特殊情况的需要,也可以进行内部质量体系审核。此时,

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