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不良品管理办法
一、 目的
为了加强自主产品生产过程中产生不良品管理, 降低不良品的发生率, 降低
生产成本,控制和减少生产过程损耗,规范生产过程,提升生产质量,制定该
管理办法。
二、 适用范围
1、公司自主生产的电子类产品,包括成品与原材料;
2、公司自主生产的集成类产品,包括成品与原材料。
三、 工作职责
1、生产技术管理部
、负责生产过程不良品控制与管理;
、负责监控工厂对于故障设备的清理与处理,减少生产过程中产生的不良品;
、负责规范生产操作过程,控制维修过程,减少不良品的产生;
、负责不良品处理流程的发起;
2、品质管理部
、负责反馈商务,原材料的不良情况,同时跟踪处理情况;
、负责生产不良品的检验与故障责任判定,出具检验表;
、负责联系沟通产品部技术人员以及供应商技术人员,协助判定不良品;
3、商务部
、负责联络供应商,处理不良材料的换货、维修、退货等工作;
、负责沟通外协工厂,落实原材料超额损耗的赔偿处理;
、负责承诺生产技术管理部配件返修的时间周期;
4、信控物流部(仓库)
、负责不良品进出库管理;
、负责不良品库存管理;
、负责库存不良品报废申请;
5、产品实现部门
、配合与支持品质管理部,实现不良的故障界定与分析;
、负责提供不良配件等的判定标准;
6、财务部
、负责审核核算不良品报废数据及费用;
、负责工厂超额损耗费用的核算与处理;
四、 工作内容
1、定义
、不良品:包含不良元器件、不良部件、不良成品等;
、进货检验不良品:在采购到料后进仓前, IQC 进行常规的进货检验中出现的不良品;
、生产制程不良品:生产加工装配过程中出现的安装不良、结构不良、功能不良产生的不良品,主要为设备外壳、功能部件、各种零配件、线束等;
、维修不良品:电话产品生产过程中产成品维修、机芯板维修等过程产生的不良品,主要为芯片、功能模块等;
2、进货检验中的不良品控制流程
、进料检验中, IQC 检验不合格的原材料,通过品质部同商务部进行沟通,进行加严检验、特采、全检等工作程序进行该批不合格物料的处理;经特采、全检工序挑选出来的不合格品定义为不良品,标识清楚隔离堆放;
、商务沟通供应商进行退货、换货、返修等工作程序,确保生产材料的齐套。
、流程图:
部门名称 生产技术管理部 流程名称 进料检验不良品控制流程
流程层级 B 概 要 不良品控制
单
物流仓库 品质管理部 生产技术管理部 商务部
元
节
A B C D
点
1 材料到
2
3
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5
6
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NO
联络供应商,
YES
安排生产
公司名
称
浙江金大科技
密
级
机密
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使用单
位
生产技术管理部
签 发
人
编制日
审核日
批准日
2011-8-18
期
期
期
3、生产过程中的不良品控制流程
、生产过程中的不良品按照每周一清的原则来进行处理;
、生产过程中出现的不良品,生产部必须做好标识,标明不良现象,便于品质部门进行后续判定;
、由生产部每周进行一次生产不良品汇总,并提交一份不良品送检单,将不良品同送检单送交到品质管理部对应检验员;同时邮件通知商务部门、品质部、信控部;
、检验员收到不良品与送检单后进行检验,根据不良现象及其产生原因分析,并判定不良责任界定,提出不良品检验报表;同时邮件通知信控部、商务部、生产部;
、生产技术管理部将不良品以及对应的检验表提交仓库, 通过 C3进行库存调拨处理,将不良品调拨至维修品仓库;
、仓库根据到库的不良品,提请商务部进行不良品处理;不良品处理的周期以商务部承诺的处理时间为准,无承诺的以不影响正常生产出货为准;
、根据不良品检验报告,确认为生产过程中产生的不良品,根据公司既定的生产损耗率来进行核算,超额损耗的按照实际采购车本,通过加工费用在每批生产计划单结算时扣除;
、流程图:
部门名称 生产技术管理部 流程名称 不良品控制流程
流程层级 B 概 要 不良品控制
单 生产技术管理
品质管理部
仓库
商务部
元 部
节
A B C D
点
不 良 品
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6
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10 联络供应商,
11
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公司名 密
浙江金大科技 机密
称 级
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使用单 签 发
生产技术管理部
位 人
编制日 审核日 批准日
2011-8-18
期 期 期
5、不良品报废控制流程
、公司定期进行不良品库存的清理(每半年) ,由信控物流部主导进行;
、财务部分析核实不良品库存的费用情况,进行审核;
、总经理进行审批;
、财务执行报废金额分摊,仓库执行实物报废动作;
、报废的方法:
、对于完全不良的不良品,直接报废;
、对于不良的机芯板等部件,报废完成,将该不良机芯板流入生产维修,用于维修拆器件,降低维修成本;
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