商业银行押品管理专项审计通报.docx

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PAGE1 / NUMPAGES3 商业银行押品管理专项审计通报 根据年度审计计划,审计部自2020年4月16日至5月21日,对我行押品管理进行了专项审计。现简要通报如下: 我行自2017年起建立了专项的押品管理制度、规程、办法等,明确了涉及的相关管理部门职能,对全行抵质押物品实施集中保管、专人管理,专人领取押品,定期开展押品的账务核对、价值重估等工作,自2019年11月起,推进省行《抵质押物管理系统》在我行的投入使用,对抵质押物品实施电子化管理,押品管理渐趋规范。但本次审计也发现,押品管理方面存在一定提升空间,主要表现在:个别制度内容欠严谨、保管环境达不到规范要求、文书要素填写不齐全或错误

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