用友操作流程.doc

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建账操作: 一、建账系统管理—系统—注册—用户名为:admin—确定 账套—建立: 在账套名称中录入单位名称 启用会计期:通过会计期间设置,来更改实际的启用月份。 之后,点击“下一步”,在提示窗的单位名称里录入:单位;其余录入框,可输可不输。下一步 在企业类型中选择“工业”或“商业”的会计科目类型,可以通过科目预览来确订行业性质的正确性。 下一步。 当客户或供应商较多较杂的时候,可以通过选择客户,供应商分类来有效进行管理。当购买了进销存模块时,那么对存货分类也应选择。外贸单位,或有外币核算的单位也应选择有外币核算。下一步--完成 ;行业性质选择具体 -- 是 更改相应的编码级次后,点击”确认”—”确认”—“确认”—”是” 选择相应的购买模块,并确认启用的会计期间及日期。其余未购买的不要选择。--”是”—”退出” 至此,建账操作完毕。. 二、操作员与权限设置 系统管理—系统—注册—用户名为:admin—确定 2.1操作员增加: 权限—操作员—增加 在提示窗中录入编号,姓名,为必输项,点击“增加” 2.2权限的设置: 权限—权限 选择”操作员”—在窗口的右上角选择账套与会计年度以选择“账套主管”也可以通过左边的增加,可以设置具体的权限。即可。 三、设置备份计划 系统管理--系统—设置备份计划在提示窗口中点击“增加” 四、账套恢复(即把备份数据引入账套)仍在系统管理界面点击账套据对话框完成恢复工作。 按打开按钮即 ―― 点击恢复按钮打开引入数 ―― ―― 选择所需恢复的目标文件 ,可 五、账套删除 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。 !!注意:以上这一工作要谨慎操作!. 使用流程 双击桌面上的”用友 T3”—输入用户名与密码—确定 一、系统初始化 1、设置凭证类别及结算方式 基础设置—财务—凭证类别—增加—选择”记账凭证”—确定 基础设置—收付结算—结算方式—录入结算方式编码(一 位数字)、结算方式名称—保存。 2、部门档案的设置 基础设置—机构设置—部门档案, 根据编码原则:* ** 录入部门编码一位数字,部门名称3、客户分类及客户档案设置基础设置—往来单位根据编码原则: 录入类别编码例如:类别编码为基础设置— 保存 保存 — — : 01 ,编码名称 ** — 客户分类 *** — 客户档案 **** 往来单位 ,名称为:施工单位 第一级为两位数字 首先在左边点到具体分类名称,再点上面的增加,录入客户编号,客户名称,客户简--保存。 4、供应商分类及供应商档案设置 基础设置—往来单位—供应商分类 **** *** ** 根据编码原则: 录入类别编码第一级为两位数字,编码名称—保存 例如:类别编码为: 01 ,名称为:往来单位 基础设置—往来单位—供应商档案 首先在左边点到具体分类名称,再点上面的增加,录入供应商编号,供应商名称,供应商简称--保存。 5、会计科目设置(包括辅助核算设置) 基础设置—财务—会计科目 科目级长为:3-2-2-2 A, 新增明细科目,如新增”建设单位管理费点上面的”增加”—科目编码为:名称为:工资及补贴—B, 将科目设为客户往来辅助账,往来 查找到款”科目将右下角的受控科目改为空白C, 下的明细科目 ” ,科目中文 1030101 “√” 打 预付工程 ” 的 确定 242客户往来 如将预付工程款设为客户,-- 确定 — 将右边辅核算中的 ” 预付工程款 ”— 双击编码为 — 修改 , D, 6、录入期初余额(需试算平衡) 总账—设置—期初余额 白底显示的科目代表末级,可直接录入期初数据。 蓝色显示的科目代表有辅助设置,双击期初余额列的蓝色显. ”金额”,”摘要”,”客户”录入”增加”点上面的.示位置 全部录入完成后,点上面的”试算”,平衡即可 二、填制凭证 1、增加凭证 打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。 2、 修改凭证 ((以制单人)打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。 3、 删除凭证 打开填制凭证画面――点击“制单将生成作废字样――凭证作废后,该凭证还占用一个凭证号,如果要将这张凭证彻底删除,除整理”按钮,选择要整理的凭证期间,选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。三、审核凭证(制单人与审核人需不同)打开审核凭证画面凭证号码后并确认 按钮凭证上 ” 菜单中 “凭证删 ” “ 作废 “

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