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内审总结报告
内审目的:
内审范围:
内审依据: 内审时间
审核组成员:
内审计划实施情况:
存在的主要问题:
质量体系运行情况总体评价
体系文件与 ISO 标准的符合程度:
体系运行效果:
本公司的质量管理体系内部审核依据公司《内部审核控
ISO9001:2008 质量管理体系是一个不断完
制程序》的相关规定顺利的实施, 各项工作基本符合审核的准
善、持续改进的质量管理机制,
本次内部审
则;本公司在咨询公司的辅导下所建立的各种程序和规章制度
核,从部门和职能层次上看,
仅发现品管部
等已在公司的内部得到了贯彻和落实;
本公司的质量管理体系
门出现了一个不符合项。通过内部审核之
已初步具有防止不合格、 满足顾客要求和适用法律法规要求的
后,相关责任部门应针对不符合情况举一反
能力;质量管理体系已初步具有持续改进的自我完善机制;
总
三地执行纠正、 纠正措施和预防措施, 为公
之本公司的质量管理体系的建立和实施达到了预期的目标:
质
司质量管理体系的不断完善和持续改进而
量管理体系基本符合 ISO9001:2008 标准要求, 并得到了有效
努力。
的实施和保持。
纠正和改进措施:
见附件
审核组长:
完成日期:
附件:内审不符合项报告及不合格项目分布表
制表: 审核:
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