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ISO9001内审的总结的报告.doc

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内审总结报告 内审目的: 内审范围: 内审依据: 内审时间 审核组成员: 内审计划实施情况: 存在的主要问题: 质量体系运行情况总体评价 体系文件与 ISO 标准的符合程度: 体系运行效果: 本公司的质量管理体系内部审核依据公司《内部审核控 ISO9001:2008 质量管理体系是一个不断完 制程序》的相关规定顺利的实施, 各项工作基本符合审核的准 善、持续改进的质量管理机制, 本次内部审 则;本公司在咨询公司的辅导下所建立的各种程序和规章制度 核,从部门和职能层次上看, 仅发现品管部 等已在公司的内部得到了贯彻和落实; 本公司的质量管理体系 门出现了一个不符合项。通过内部审核之 已初步具有防止不合格、 满足顾客要求和适用法律法规要求的 后,相关责任部门应针对不符合情况举一反 能力;质量管理体系已初步具有持续改进的自我完善机制; 总 三地执行纠正、 纠正措施和预防措施, 为公 之本公司的质量管理体系的建立和实施达到了预期的目标: 质 司质量管理体系的不断完善和持续改进而 量管理体系基本符合 ISO9001:2008 标准要求, 并得到了有效 努力。 的实施和保持。 纠正和改进措施: 见附件 审核组长: 完成日期: 附件:内审不符合项报告及不合格项目分布表 制表: 审核:

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