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固定资产及零星物品
采购与管理流程
编制
日期
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日期
批准
日期
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
流程图
流程概况
流程目的
加强公司固定资产和零星物品的采购、使用、保管和报废等管理,保证公司资产安全和完整,及零星物品采购的效率,充分发挥资产使用效能。
流程范围
适用于公司固定资产和零星物品的管理。
定义
根据资产的价值和使用年限,资产的管理范围包括固定资产和低值易耗品两类。
固定资产:单位价值300元以上(含300元),或使用年限超过1年的有形资产。
零星物品:包括办公用品和低值易耗品,单位价值在10元以上(含10元),300元以下的各种用具物品(包括工具、管理用具、玻璃器皿、包装容器等)列为低值易耗品;维修材料、电脑零配件列为办公用品。
流程主导及
参与小组
行政人事部(主导)、财务部、各部门
部门
职 责
行政人事部
1、公司固定资产实物的主管部门,负责对公司固定资产管理进行监督及办公资产购置审核,并定期与财务部联合对公司资产进行盘点。
财务部
1、公司固定资产的帐务管理部门,着重从固定资产的原值、已提折旧、净值等对固定资产进行监控和管理,并于每年年底与行政人事部联合对公司固定资产进行盘点。
总经理/
分管领导
1、对购置、转让、报废的资产进行审批。
各相关使用部门及下属公司
1、各部门及下属公司经理负责使用范围内固定资产管理的监督和执行,各部门相关人员负责本部门资产的日常管理,其职责是:
1.1确保本部门资产安全、完好。
1.2负责协助公司行政人事部的定期检查及盘点,负责本部门资产管理手续的完善,在本部门资产发生变化时(新购、转移、保养、维修、报废)需及时上报相关表格。
1.3固定资产管理人员进行工作交接时,须保证账本及实物的相符,并由部门经理负责监督。部门经理新到岗时,须对到岗部门资产进行确认。
2、在存放地点较为固定的资产上粘贴资产编码标识。
使用责任人
1、负责相应资产的日常保养维护并保证其正常运行。
工作程序
3.1固定资产来源主要有:购置资产、捐赠资产和其它资产。
3.2固定资产分类及编码(各项由001起顺序编号)
1级分类
及编号
2级分类
及编号
3级分类
及编号
4级分类
及编号
附件
及编号
办
公
设
备
(BG)
计算机类(J)
笔记本电脑(1)
3位数字,如:
001、002等等
F+数字
液晶电脑(2)
台式电脑(3)
移动硬盘(4)
通讯类(T)
传真机(1)
电话机(2)
数据交换机(3)
音像类(Y)
记忆棒/录音机(笔)(1)
电视机(2)
投影仪(3)
照相、摄像机(4)
DVD/VCD(5)
影印类(F)
复印机(1)
扫描仪(2)
打印机(3)
其他未归类项(W)
如:考勤机、饮水机、点钞机、碎纸机、吸尘器
办
公
设
施
家
具
(BS)
柜类(G)
铁柜(1)
木柜(2)
桌类(Z)
班台(1)
办公桌(2)
卡座(3)
茶几(4)
椅类(C)
真(仿)皮沙发(1)
办公椅(2)
台板写字椅(3)
折叠椅(4)
其他未归类项(W)
如:白板、宣传栏、书报架
图书(TS)
杂志类:杂志名称缩写(2个字母)
**(年份)+
##(期号)
书籍:保管部门中文简称(1个汉字)
流水号
3.3资产的购置
3.3.1固定资产的购置:公司相关部门及下属公司填写《资产购置申请表》,权限外采购报公司行政人事部审核;行政人事部根据公司现有资产情况,判断是否同意购置或直接从其它部门调拨;如需采购,由行政人事部行政专员依照3.3.3审批权限,报相关领导审核批准后,行政专员采购。
3.3.2低值易耗品的购置:行政人事部每月根据审批的各部门及下属公司《月度预算》中办公用品采购预算,根据过去半年平均每月使用量、市场价格因素等确定采购量,核定下月实际需要采购的办公物资名称、数量、金额、价格、规格,填写《办公用品申购单》,经行政人事部经理审核,行政分管领导审批后,依照最低存量原则指定专人实施采购,并保证采购过程公开、透明。
3.3.3公司各部门的采购审批程序如下:
适用范围
费用估算
审核岗位顺序
审批岗位
备案
公司本部
预算内,单项1万元及单次5万元以内
部门经理、行政人事部经理
部门分管领导
财务部
预算内,单项1万元及单次5万元(含)以上
部门经理、行政人事部经理、部门分管领导、
总经理
财务部
3.4资产的验收
3.4.1固定资产的验收:公司采购的资产验收由行政人事部行政专员负责验收,对验收合格的物品填写《固定资产登记表》,并根据该件资产在资产管理软件上或者台帐上的排列序号,发放相应的编码标识,粘贴在相应的资产上;下属公司资产验收由办公室主任或相关责任人负责。
3.4.2零星物品的验收:公司本部部门的零星物品验收由行政人事部行政专员依据《办公用品申购单
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