某某某公司审计体系定期会议和风险事项汇报管理办法.docxVIP

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审计体系定期会议和风险事项汇报管理办法 编号:-SJ-3-7() 第一章 总则 第一条 为加强部门管理,促进公司审计部与各委派审计部门之间信息传达,及时掌握各经营单位重大风险事件情况、真实反映下属公司业务及项目风险状况,切实加强对重大风险事件的应急管理,集中公司对风险事项调度管理和部署,明确各级职责,减少危害损失,促进公司稳定发展,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各经营单位()审计部门。 第三条 本制度所指的例会,包括定期召开工作会议、临时工作会议、专项工作会议。 第二章 例会管理 第四条 审计部每月定期召开工作调度会议,紧急情况和重大风险事项可临时通知召开工作会议。 第五条 参

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