药品经营质量管理操作规程[参考].docVIP

药品经营质量管理操作规程[参考].doc

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标准规范 | 精品资料 PAGE 1 - 借鉴参考 | 实用推荐 1 - 药品经营质量管理操作规程 文 件 药店名称:#########医药有限公司 二0一七年一月 操 作 规 程 1、质量体系文件管理程序 2、药品采购操作规程 3、药品验收操作规程 4、药品销售操作规程 5、处方审核、调配、核对操作规程 6、药品拆零销售操作规程 7、国家有专门管理要求的药品销售操作规程 8、营业场所药品陈列及检查操作规程 9、营业场所冷藏药品存放操作规程 10、计算机系统操作和管理操作规程 11、药品储存操作规程 12、药品养护操作规程 文件名称:质量体系文件管理程序 编号:GSP-2017-25.共5页 起草人: 审核人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 变更记录:无 版本号:第一版 1、目的:对质量活动进行预防、控制和改进,确保企业所经营药品安全有效和质量管理体系正常有效地运行,规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、存档等操作程序。 2、依据:《药品经营质量管理规范》。 3、适用范围:适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、操作程序等文件。 4、责任:质量管理人员对本程序的实施负责。 5、内容: 5.1 文件的起草: 5.1.1 文件应由主要使用人员依据有关规定和实际工作的需要,填写《文件编制申请及批准表》,提出起草申请,报质量管理人员。 5.1.2 质量管理人员接到《文件编制申请及批准表》后,应对文件的题目进行审核,并确定文件编号,然后指定有关人员起草。 5.1.3 文件一般应由主要使用人员起草,如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。 5.1.4 文件应有统一的格式:文件名称、编号、起草人、起草日期、审核人、批准日期、批准人、执行日期、变更记录、版本号、目的、依据、适用范围、责任和内容。 5.1.5 岗位职责还应有质量责任、主要考核指标。 5.1.6 文件编号规则: 5.1.6.1 形式:企业代码-文件类别代码-顺序号-年份。 5.1.6.2 企业代码:由本企业名称前两个字的第一个拼音大写代表。 5.1.6.3 文件类别代码:质量管理制度(代码为ZD);岗位职责(代码为GZ);操作程序(代码为GC)。 5.1.6.4 顺序号按文件类别分别用2位阿拉伯数字,从“01”开始顺序编号。 5.1.6.5 年份是指制定或修订当年。 5.1.7 文件起草时应依据文件的合法性、实用性、合理性、指令性、可操作性、可检查考核性等六个方面进行制定。 5.2 文件的审核和批准: 5.2.1 质量管理人员对已经起草的文件进行审核。 5.2.2 审核的要点: 5.2.2.1 是否与现行的法律法规相矛盾。 5.2.2.2 是否与企业实际相符合。 5.2.2.3 是否与企业的现行的文件相矛盾。 5.2.2.4 文件的意思是否表达完整。 5.2.2.5 文件的语句是否通畅。 5.2.2.6 文件是否有错别字。 5.2.3 文件审核结束后,交企业负责人批准签发,并确定执行日期。 5.2.4 文件签发后,质量管理人员应组织相关岗位人员学习,并于文件制定的日期统一执行,质量管理人员负责指导和监督。 5.3 文件的印制、发放: 5.3.1 正式批准执行的文件应由质量管理人员计数。 5.3.2 质量管理人员计数后,应将文件统一印制并进行发放。 5.3.3 质量管理人员发放文件时,应做好文件发放记录。 5.4 文件的复审: 5.4.1 复审条件: 5.4.1.1 法定标准或其他依据文件更新版本,导致标准有所改变时,应组织对有关文件进行复审。 5.4.1.2 在文件实施过程中,文件的内容没有实用性和可操作性。 5.4.1.3 每年X月对现行标准文件组织复审一次。 5.4.2 文件的复审由质量管理人员组织进行,参加复审人员应包括执行人员。 5.4.3 质量管理人员依据复审结果,做出对文件处置的决定。 5.4.3.1 若认为文件有修订的必要,则按文件修订规程,对文件进行修订。 5.4.3.2 若认为文件无继续执行的必要,则按文件撤销程序将文件撤销。 5.4.4 质量管理员应将文件复审结果记录于文件档案中。 5.5 文件的撤销: 5.5.1 已废除及过时的文件或发现内容有问题的文件属撤销文件的范围。发现文件有错误时也应立即撤销。 5.5.2 当企业所处内、外环境发生较大变化,旧质量体系文件已不能适用时,应相应制定一系列新的文件。新文件办法颁发执行之时,旧文件应同时撤销、收回。 5.6 文件执行情况的监督检查: 5.6.1 文件的监督检查:质量文件的监督检查由质量管理人员和各岗位人员参加。 5.6.1.1 定期检查各岗位现场使用的文

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