ISO22301-2019业务连续性管理体系内部审核资料(内审计划+内审报告).docx

ISO22301-2019业务连续性管理体系内部审核资料(内审计划+内审报告).docx

  1. 1、本文档共4页,其中可免费阅读3页,需付费50金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
××××××有限公司 ISO22301:2019业务连续性管理体系 2020年度内部审核实施计划 审核目的 验证业务连续性管理体系运行是否符合 ISO22301:2019 标准、 公司业务连续性管理体系文件、 法律、 法规的要求。 审核范围 业务连续性管理体系覆盖的所有过程、部门、场所,重点是 ISO22301:2019 所要求的内容。 审核依据 ISO22301:2019 标准; 公司业务连续性管理体系文件; 合同; 国家有关法律、 法规等。 审核日期 2020年 12 月20 日至 2020年 12月 20日 审核小组 审核组长:张三 小组成员: A:张三、李四 B:王五、赵七 审核活

文档评论(0)

筱陌莫 + 关注
实名认证
内容提供者

以下与本文档同名的均为低质盗版文档

1亿VIP精品文档

相关文档