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XXXX市XXXXXXXXXXXXXX有限公司
管
理
评
审
资
料
二 0 一 四 年 度
目 录
一、2014年度内审及管理评审计划
二、2014年度管理评审计划
三、管理评审会议通知单
四、管理评审会议签到表
五、会议记录
六、管理评审报告
七、总经理2014年质量管理工作报告
八、办公室2014年质量管理工作总结
九、技术部2014年质量管理工作总结
十、质检部2014年质量管理工作总结
十一、生产部2014年质量管理工作总结
十二、销售部2014年质量管理工作总结
十三、纠正、预防和改进措施的实施综述
十四、质检部季度质量统计与分析
十五、纠正和预防措施实施情况一览表
十六、改进计划和实施监督表
2014年年度管理评审计划
及2015年内部审核计划
本公司自实施、执行GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》标准和YY/T0287-2003《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》标准以来,质量管理体系取得了可喜的进步。通过内部质量管理体系审核;管理评审;第三方的年度监督审核及省市局日常监督管理,可以看出,公司的质量管理体系运行是有效的、适宜的、是符合法律、法规、标准要求的。公司的产品质量逐年提高,体系覆盖产品逐年增加。为保证质量管理体系在本公司的有效持续运行,保证公司生产的产品质量及顾客满意度不断提高,现拟定2015年内部质量审核计划和2014年年度管理评审计划,希望各部门根据计划继续做好质量管理体系工作。
一、内部审核计划
1、审核目的:通过内部质量管理体系审核,确定本公司的质量管理体系是否继续满足标准要求,确定满足审核准则的程度。
2、审核范围:公司质量管理体系所覆盖的所有部门和所有产品的质量相关过程。
3、审核依据:按GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》标准、YY/T0287—2003 idt ISO13485:2003《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》标准、《质量手册》及公司注册产品标准。
4、审核时间:2015年6月上旬。(具体日期另行通知)。
5、审核方法:采取集中式审核。
6、参加人员:管理者代表、各部门负责人及相关人员。
7、内审人员:由管理者代表任命本公司内具有内审员资格的人员。
二、管理评审计划
1、评审目的:对2014年公司质量管理体系运行的实际情况进行评审,确保质量管理体系在公司运行的适宜性、充分性和有效性。
2、评审依据:按GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》标准、YY/T0287—2003 idt ISO13485:2003《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》标准、《质量手册》、公司注册产品标准、相关的法律法规文件、各部门年度工作总结及总经理工作报告。
3、评审时间:2015年2月中旬(具体日期另行通知),质检部做好管理评审具体安排。
4、评审内容:
(1)审核结果;
(2)顾客反馈;
(3)过程的业绩和产品的符合性;
(4)预防和纠正措施的状况;
(5)以往管理评审的跟踪措施;
(6)可能影响质量管理体系变更因素;
(7)改进的建议;
(8)忠告性通知及不良事件报告内容改进结果;
(9)进行风险管理过程控制结果;
(10)法律法规的要求。
5、评审资料:
①各部门工作总结及年终记录汇总资料;
②内审、外审资料;
③总经理对2014年总结及对2015年计划报告。
6、评审组织:
主持:总经理
出席:副总经理、管理者代表、各部门负责人和有关人员。
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
XXXXX市XXXXX高新技术有限公司
2015年1月12日
管理评审计划
KJQR-5.6-01 NO.
评审目的:
对公司的质量管理体系运行进行系统的评价,提出并确定改进的需要,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织:
主持 总经理
出席 管理者代表、副总经理、各部门负责人及相关人员
评审内容:
1、审核结果;
2、顾客反馈;
3、过程的业绩和产品的符合性;
4、预防和纠正措施的状况;
5、以往管理评审的跟踪措施;
6、可能影响质量管理体系变更因素;
7、改进的建议;
8、法律法规要求;
9、忠告性通知及不良事件报告内容改进结果;
10、进行风险管理过程控制的结果。
评审准备要求:
1、质检部负责提供内审资料,办公室负责提供外审资料。
2、质检部组织收集管理评审相关资料。
3、各部门重点准备以下汇报材料:
eq \o\ac(○,1)各部门质量方针、质量
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