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寄售业务流程
寄售合同 Consignment Contract
步骤:
步
描述 备注
骤
1 物料主数据 MRP2视图中的特殊采购类设定为 10
此时可以不需要信息记录
2 可以建立采购申请或采购订单 采购申请和采购订单中 I 栏位为
K
1. 一定需要 寄售 信息记录
2. 物料凭证没有会计凭证
3 收货
3. 不能做发票校验
4. 寄售库存增加
4 从寄售库存转到自己库存 (411 K) 物料凭证有会计凭证
1. 不按采购订单的收货做发票
2. 在寄售信息记录中一定需要包
5 发票(正常: MIRO,特殊: MRKO) 含税务信息( Tax Code )
3. 是根据第 4 步( 411K)的结果
结算
6 取消发票(从自己库存转到寄售库存 412K)
做 411 K 的时候,过账的日期
详细步骤:
1、物料主数据 MRP2视图中的特殊采购类设定为 10
2、创建寄售信息记录( ME11)
3、创建寄售合同( ME31K)
4、维护货源清单( ME01)
5、创建采购申请( ME51N)
6、创建采购订单( ME21N)
7、收货过账( MIGO)
8、显示物料清单( MB03)
9、显示库存级别( MMBE)
10、库存调拨( MB1B)
11、期末进行寄售结算
寄售流程说明:
“寄售”代表一种过程, 供应商将可用物料给你, 你将物料放在你的库存中。
在你将物料从供应商寄售库存拿出来用之前, 供应商仍然是物料的所有者。 只到
你支付了供应商的款。 物料从寄售库存被消耗的付款方式可以采取与供应商协商
好的期间进行开票, 比如每月开一次票。 当然,你也可以与供应商协商另一种付
款方式:寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。
流程说明:此流程适用于对 OEM 供应商商品寄售的采购作业,同时包含寄
售商品的库存管理、 发货及发票结算作业。 因考虑仓库空间及整体采购策略, 针
对厂商寄售需求, 由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。 若确定可行, 则由
采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中 创建寄售采购定单 ,当厂商实际送货数
量大于寄售采购定单数量时, 仓库将信息传送到采购, 采购与厂商协调确认处理
方式—照收或拒收,若确定照收,则由采购人员在系统中进行定单数量修正后,
由仓库执行点货作业, 若经品保确认为不良品之明细,
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