2021财务自查报告.docx

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第第页共页财务自查报告制度通过建立健全制度会计人员对各项财物款项的增减变动和结存情况及时进行记录计算反映核对等一方面做到账簿上所反映的有关财物款项的结存数同实存数一致另一方面通过账簿记录和记账凭证原始凭证的核对保证账账相符无固定资产不入账公物私用及其他违规问题四存在问题通过自查我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足在实施内部监督制度和内部控制制度时还未能完全达到会计法所规定的要求预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全今后要进一步完善这方面的制度实行更有力的措施力求将这方面的工作做得更

第 第 PAGE # 页 共 8 页 财务自查报告 制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增 减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一 方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数 一致; 另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对, 保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问 题。 四、存在问题 通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一 些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完 全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析 制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的 制度,实行更有力的措施,力求将这方面

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