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内部审核报告
确定知识产权管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性,
审核目的
提高企业知识产权管理水平。
GB/T29490-2013 知识产权管理体系标准涉及到的全部条款及本公
审核范围
司知识产权管理体系内的各有关职能部门。
1、GB/T29490-2013 企业知识产权管理规范
评审依据 2、本公司知识产权管理体系文件
3、相关的法律法规及其他要求
审核组长: a
审核小组 审核日期 xxx
小组成员: b
根据公司的内部评审计划, xx 月 xx 日,审核组长 a、内审员
b 组成内审小组,就公司贯彻 GB/T29490-2013 标准工作以来知
识产权管理体系的执行情况和实施效果进行审核。内审小组对各
部门进行了认真仔细的审核,得到相关部门与岗位人员的全力配
合,圆满完成此次审核任务。
xx 日上午召开了首次会议,管理者代表对审核工作提出了要
求。然后审核组根据审核计划,到各个部门和有关场所进行了现
审核计划实施
场审核,并对公司领导层进行了审核。审核组根据内审检查表的
情况
内容,通过询问、查阅文件和记录、现场观察等方法收集客观证
据,对各部门体系运行情况进行了全面的检查审核,并对照文件
规定,对各部门在体系文件运行过程中存在的问题开出了不符合
项报告,对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。
下午末次会议前审核组长召开审核组会议,内审员 xxx 报告
了分组审核情况。末次会议上,审核组报告了审核情况,管理者
代表作了总结讲话。
不符合项及存 一、不符合项情况
在问题分析
各部门均能执行标准条款的要求及按照文件的规定实施。本
次审核未发现严重不符合项,一般不符合项 xx 个,为 xxxxxx 的
xxxxxxxxxxxxxxxx的问题。
二、改进建议
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(纠正措施),加强相关责任人员对标准
条款和知识产权责任意识的学习和培训,提高知识产权保护意
识。
本次内部评审的结果表明,公司建立的知识产权管理体系基
本符合 GB/T29490-2013 标准的要求,适合公司实际情况,各部
门基本能做到按体系文件规定进行知识产权管理工作,知识产权
意识有明显提高,管理工作也逐步规范化,并建立了纠正、预防
和持续改进的工作机制。
内审过程中发现的不符合项对公司知识产权管理体系的整体
审核结论
运行无大的影响,有关条款已经和有关部门领导进行了沟通确
认,审核组也提出了整改意见,供各部门参考。
结论:我公司的知识产权管理体系是适宜的和有效的,基本
符合 GB/T29490-2013 标准要求,能够达到预
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