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外贸服务中心 2017 年度决算公开说明
一、部门主要职责及机构设置情况
外贸服务中心为财政全供正科级事业单位,负责外贸系
统企业改制及服务工作。外贸服务中心设 3 个内设机构,分
别是办公室、人事股、财务股。
二、 2017 年决算收支增减情况
(一)2017 年年度总收入为 57.64 万元,与 2016 年 38.56
万元相比,增加 19.08 万元。
(二)2017 年基本支出 53.72 万元,较 2016 年 34.14 万元
相比,增加 19.58 万元。
三、机关经费运营情况说明
1、2017 年工资福利支出 41.20 万元。其中:基本工资
25.40 万元;绩效工资 7.75 万元;社会保障缴费 5.65 万元;
其他工资福利支出 2.4 万元。 2、对个人和家庭的补助 8.89
万元。 3、商品服务性支出 3.63 万元。
四、三公经费
2017 年无发生三公经费。
五、政府采购执行情况
2017 年无政府采购。
六、名词解释
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(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:主要用于机关人员工资、日
常运作以及为完成年度工作任务的项目支出,主要包括:人
员工资、津贴补贴、教育培训、公务接待、公务用车运行及
维护等费用。
(三)社会保障和就业支出:指机关离退休人员的开支
以及养老保险与职业年金缴费开支。
(四)住房保障支出:指机关按照规定标准为职工缴纳
住房公积金等支出。
(五)医疗卫生与计划生育支出:指用于机关按照规定
标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度
按有关规定继续使用的资金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三
公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、
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公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中, 因公出国 (境)
费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、 国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和
服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
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