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关于对公司年度反洗钱工作专项审计的报告.doc

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PAGE 关于对公司年度反洗钱工作专项审计的报告 董事会: 根据xx审计〔20xx年〕417号审计通知,我部派出审计组,自20xx年年11月23日起,对20xx年11月以来公司反洗钱工作的开展情况进行了专项审计,现将审计情况报告如下: 一、基本情况 (一)反洗钱内控制度建设情况 公司建立了一套较为全面的反洗钱内控制度体系。现共有《x xxx合规管理制度》《x xxx反洗钱管理办法》等xx项制度(不含营业部自行制定的内部反洗钱规程),制度基本覆盖各个可能存在被利用洗钱风险的业务条线,

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