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质量管理体系内部审核报告
编号:
内部审核的时间:
受审核部门:总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。
内部审核组成员名单:组长: 组员:
内部审核目的
1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001:2015标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性;
2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施;
3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性;
4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识。
审核范围
的生产和服务全过程涉及到
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