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仓库作业管理制度
1.0目的:
为确保公司所有物料在收货、发料、储存、环境管制之正常运作,并受到控制。
2.0适用范围
公司原材料、外购、外协件、在制品、半成品、成品、低值易耗品等所有物料。
3.0职责
3.1货仓主管:
3.1.1负责制定及修订仓库运作流程和管理制度。
3.1.2负责仓库整体工作控制及与相关部门协调沟通。
3.1.3检查和审核部门员工的工作进度和绩效。
3.2 输单员:
3.2.1负责将各类表单数据录入ERP系统,仓库各种报表的汇总、统计和提报。
3.2.2仓库各类文件、表单的存档管理。
3.3仓管员:
3.3.1负责仓库的全面管制与物料收发、防护作业。
3.3.2负责物料账卡物一致性。
3.3.3填写货仓各类报表。
3.4收货仓管员:
3.4.1负责外购、外协件的核对、点收、报检和暂存管理。
3.4.2负责不合格来料的退货作业。
3.5搬运组:负责物料的防护、搬运和成品防护、装柜。
4.作业程序:
4.1 货仓分类管制
货仓分:原材仓、五金仓、电器塑胶仓、包材仓、低值易耗品仓、模具仓、成品内销仓和成品外销仓。
4.1.1原材仓:储存生产所用板材、钢材和开料半成品
4.1.2五金仓:储存各类冲压件、喷涂冲压件
4.1.3电器塑胶仓:储存各类装配零配件、塑胶件和自制部装件、丝印件
4.1.4包材仓:储存各类外箱、彩盒、泡沫以及说明书等其它包装配件
4.1.5模具仓:收发、保养模具,建立模具履历表
4.1.6低值易耗品仓:收发、管理各类低值易耗品。以及危险品的隔离、保管、安全防护。
4.1.7成品仓:成品的收发、防护及交付。
5.0 仓库作业程序
5. 1 收货作业
5.1.1来料到厂后,收货仓管员核对供应商《送货单》、ERP《采购订单》、实物,核实品名、型号、数量、交货期,确认无误后,方可在送货单上签名或盖章,做暂收处理。
5.1.2 当发现《送货单》上所写物料内容(规格、名称等)与实际不符,无订单物料、错料或非本公司使用的物料,予以拒收。
5.2 收货入账
5.2.1 仓管员收取来货后,摆放在规定待检区,在《送货单》上填写接收时间、报检时间等内容于1小时内交IQC检验,IQC须在4小时内检验完毕。来料属于欠料时应在2小时内检验完毕。
5.2.2物料经IQC检验合格或让步接收(特采)时,仓管员应在2小时内将物料转移至合格品仓库,并登记在存卡上,将单据传递给输单员处理。输单员须在4小时内将数据录入ERP系统。来料属于欠料时,仓管员办理入库后应在1小时内通知PMC物控员和生产车间领料。
5.2.3物料经检验不合格需退货时,IQC须贴红色不合格标签,仓管员应在1小时内对时对物料进行隔离存放,并在当天开出《退料报告单》,并通知采购在2个工作日内联系供应商办理退货手续。
5.2.4 仓管员收货后须将记录填至《收货日报表》内,于次日上午9:00之前抄送至采购、 PMC,仓库自留一份存档。
5.3领发料作业
5.3.1仓库规定每日领发料时间,并通知各部门提前备料。其余时间为仓管员查核、整理库存物料、记账、备料时间。除生产欠料和经生产车间主管以上领导签署、PMC物控签字批准的
5.3.2仓管员接到《生产套料单》或
5.3
5.3.4 备料时若发现库存数量不足,
5.4 发货入账
5.4.5 仓管员将当天发生的《生产套料单》、《领、补料单》在存卡登记完后须在当日下午16:00之前交输单员
5.4.6 仓管员在备发由仓库控制的安全库存物料时如发现存量达到订购点,应于当日填写《物料请购单》,交PMC物控员确认,经理批准后进行采购
5.5 盘点作业
5.5.1仓管员在日常收发作业中要随时自盘库存物料,确保账卡物一致。
5.5.1.1 财务部和PMC部安排人员每周进行不定时抽查,发现账物不符立即提出纠正。
5.5.2仓库每月25日须对库存物料进行盘点,并由财务部和PMC部安排进行抽盘核查。
5.5.3年终盘点定于每年的12月25日。
5.5.3盘点作业具体参照【盘点管理办法】执行。
5. 6储存管理
5. 6. 1各仓库应合理划分储存区域,将物料分类整齐摆放,仓库内分设待处理区、合格品区和不合格品区,并明确标示。
5. 6. 2储存应遵循“定点、定位、定量”、“防火、防潮、防盗”和“先进先出”三原则 。
5. 6. 3所有物料严禁直接摆放于地面,应放货架或木垫板上隔离防潮。
5. 6. 4对危险化学物料的保管,须遵守“三远离,一严禁”的原则,即“远离火源、远离水源、远离电源,严禁混合堆放”,同时,危险化学品要划定专区专库存放,并由专人负责收发管理。
5. 6. 5关键零部件应定期检查、防护,五金件和模具要定期防锈保养。
5. 6. 6 贵重物料应入柜上锁,并由专人管理。
5. 6. 7
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