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仓库管理制度
一、 管理职能
1. 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
2. 维持适当的库存量,记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。
二、 适用范围
本制度适用于本公司所有储存物资的管理。
三、程序
1物资的入库
1.1 当货物到达我司时,收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况,如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人,根据采购或实际收货人要求进行处理.
1.2 货物卸车后放在待检区,根据随货清单及采购订单详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量,对于超出我司要求送货数量的物料,仓库有权拒收或退货,对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的,仓库应通知相关部门及时处理。
1.3 仓库将物资清点清楚后,质检部工程师应对货品的质量进行验收。对有质量质量问题的物品,通知相关部门及时处理。
1.4 对检验合格的物品,由收货员开具入库单,并收质检部工程师签字准予入库,,并及时挂上标识卡。登记标识卡时必须登记物资的入库日期、批次号、物料代码、数量、等信息。
1.5 入库结束后,根据入库单及时登记保管账,入库单一式三联,包括存根联、记账联、财务联,将财务联与货物发票一同送交财务部。
2. 物资的保管
2.1根据物资不同的性能和特点,合理划区存放并标识,做到“二齐”、“三清”、“十防”。
2.2“二齐”:库容整齐,堆放整齐;
2.3“三清”:数量、规格、材质等标识清楚;
2.4 “十防”:防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。
2.5 物资堆放的原则:必须做到过目见数,检点方便,成行成列,洁净整齐。
2.6 对易燃、易爆等危险品应单独存放,同时采取防护安全措施。
2.7 库存物资应做到帐、卡、物三相符,加强盘点工作,月结、年终盘点相结合。
2.8 及时完善和更新仓库库位管理工作,保证所有物资库位的准确性。
2.9加强仓库的安全保卫工作,确保仓库保管物资安全;未经批准,无关人员一律不得进入仓库。
2.10仓库库房应明亮、通风、干燥。
2.11 仓库严禁烟火,未经批准,禁止在仓库内进行明火作业,如需要明火作业的经批准后,做好防火措施后才可以进行。
3.物料的出库
3.1 物资的发放,必须持有效凭证。有效凭证为:按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。
3.2 车间因报废或其他原因需要进行零星领料的,由车间领料人员填写领料单,领料单上必须有名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息,经车间主任签字后,递交仓管员领料,仓管员发料时登记“标识卡”,领料结束后根据领料单及时登记保管账,将领料单的财务联按生产任务单号归类,月末结账前同车间对账结束后,送交公司财务部。
3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚,双方签字确认。
3.4 物资的发放必须坚持先进先出的原则,有特殊要求除外。
4.车间退料
4.1 间生产过程中发现的不良品,由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来料不良的,由车间填写退料单,单据上必须填写:物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单及不良原因,把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员,仓管员清点好量后签字,不良品放到退货区。
4.2 退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货,并负责跟踪直至货物退走。
5.物料的报废
5.1 仓库内原材料因技术工程变更、保质期、自然灾害等原因需要报废时,由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字,报副总经理签字后,仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理
5.2 车间生产过程中造成的报废的由车间主任填写报废单,报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员,报废物料移到报废品区统一处理。
5.3 报废品的处理,定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。
6. 物料报警
6.1 当物料库存数量为零或库存量较少时,仓管员库存物料的帐卡物进行确认,无异议后由仓管员以文件形式通知生产部和采购部。
四、半成品的管理
1. 生产部门完成的半成品经检验合格后,填写半成品入库单到仓库办理入库,入库单上必须有半成品代码、单位、数量、生产任务单号等信息,仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点,确认后签字,并把物料放到相应仓库区域,挂上“标识卡”。
2. 半成品的保管、出库流程同物料的保管、出库流程。
3. 半成品的报废同原材料报废规定
五、成品的管理
1. 成品的入库
1.1 生产部
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