各点收银员备用金控制程序.docVIP

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第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 2页 工 作 标 准 与 程 序 工作任务: 收银员备用金的交接程序 序号: 版本号: 部门:房务部、财务部 职位:收银 签发人: 批准人: 呈送: 抄送: 生效日期: 修订日期: 目的: 保证酒店的备用金的安全 2、有利于分清备用金管理过程的事故责任 工作流程图: 使用、控制开 始 使用、控制 开 始 检查、交接 检查、交接 确认、稽查 确认、稽查 结束 结束 操作标准与步骤: 序号 步骤(做什么) 要点(如何做) 标准要求 1 使用、控制 1.1 收银点的备用金属酒店财产,一律不可以挪借;一经发现,严肃处理。 按公司执行 1.2 营业用备用金使用范围:找零、兑换。严禁任何人挪作它用。 按公司执行 1.3 下班前15分钟,每班收银将备用金登记在备用金交接本上登记。 分项记录,清楚准确 2 检查、交接 2.1 接班人员对记录的备用金一一核对清点交接;交接双方必须同时在场。 认真、仔细、准确、清楚 2.2 确认无误后,双方签名确认,并记录交接的时间。 认真、仔细、准确、清楚 3 确认 3.1 如备用金交接有任何问题,都必须立即报告领班 核查清楚,明确责任 3.2 接班收银员清点无误后,双方在交班本上进行签名确认,如发生任何问题,都由签收人负责。 核查清楚,明确责任 3.3 财务部经理应不定期检查并签字确认。 检查跟进、堵塞漏洞 3.4 财务指定专人每月随时对备用金进行清查或抽查。双方在盘点表上签名确认盘点结果。 检查跟进、堵塞漏洞 相关资料:

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