采购控制程序.docVIP

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XXX有限公司 控制状态: 采购控制程序 文件编号: SJ/QP-025 文件版本: B 生效日期: 2004.11.01 发文编号: 编制 采购部 审核 XXX 批准 XXX 采购控制流程图 责任单位 流程描述 备注 8 8 技术部 采购部 质量部 采购部 技术部 总经理 采购部 生产部 生产部 采购部 质量部 生产部 生产部 库房 供应商 生产部 财务部 采购部 采购信息 采购信息 1 1 价格确认 价格确认 2 2 供应商选择\评审 供应商选择\评审 审 批N 审 批 N Y Y 3签订采购合同 3 签订采购合同 4采购计划 4 采购计划 组织到货 组织到货 入库检验不合格品控制程序N 入库检验 不合格品控制程序 N 5 5 Y Y 装 机开入库单开发票 装 机 开入库单 开发票 6 6 生产过程控制挂帐/结算审核、校对 生产过程控制 挂帐/结算 审核、校对 1 1 《BOM表》 《图纸、规范》 2 2 3 3 3 3 《供应商评定记录》 《可接受供应商名单》 3 3 55《技术协议》 5 5 5《采购合同》 5 《质量协议》 45 4 5 《采购计划》 《订货单》 《供应商定期评价表》 5 5 《报检单》 《进货检验记录》 6 6 《入库单》、发票 8 8 7 7 7 7 采购方针:准确、及时、低价、优质 目的 对采购及供应商的评定过程进行控制,以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。 适用范围 适用于对产品有直接影响的原辅材料、零件、包装物、服务采购的控制及供应商的管理。 职责 3.1 采购员负责对供应商资源和采购的总体策划和管理。 3.2研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料,必要时对供应商的生产工艺进行辅导。 3.3质量部负责对采购产品的检验和验证,和对供应商的品质辅导。 工作程序 4.1 采购策划 4.1.1 采购产品重要度分类 根据本公司采购产品的性质,对最终产品的影响程度,对采购产品进行分类: A类:对构成最终成品起关键作用,并直接影响到成品质量性能的采购产品。 B类:对构成最终成品起较大作用,并可能影响到成品质量性能的采购产品。 C类:对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。 D类:设备配件、工装、夹具等。 E类:办公用品、劳保用品。 A、B、C类采购产品的确定详见《BOM表》。 4.1.2 供应商选择、评定:按《供应商管理程序》执行。 4.2 采购实施 4.2.1 《采购计划》编制的依据: 交货时间依据:《销售要货单》、生产指令、采购品生产周期和运输时间、合同评审结果; 数量依据:产品BOM表、库存情况(包括合格的和可返工回用的)、产品合格率、资金占用; 供应商依据:《可接受供应商名单》、供应商生产能力、供应商评定结果、供货业绩和价格; 可能的偶发性事故的考虑(包括本公司和供应商); 顾客后续订单及可能的订单调整; 采购计划经采购主管审核后签字生效,以作为签发《 \s 1,23,27,0,,采购合同 采购合同》的依据。 4.2.2 采购资料 4.2.2.1 必须能清楚完整的说明所采购产品的要求,适宜时包括: 产品、程序、过程和设备的批准要求 人员资格的要求 质量管理体系要求 可分别在《采购协议》、《订货单》及图纸工艺文件中体现。 对于A,B类产品由采购主管负责与供应商签订《采购协议》后,由采购员将《订货单》传真给供应商进行采购,对于C类产品由采购员直接进行电话或现场采购。 采购资料的审核:采购资料在发放前,采购主管应仔细检查其完整性和适用性。 《订货单》的发放和更改:由采购员及时发放供应商。如遇更改,由采购员及时电话或传真通知供应商,同时做好相应记录。 采购监控 4.3.1 采购品交付时间、数量和品质的监控 4.3.1.1 供应商根据采购员的《订货单》按时交付到指定库房,采购产品进入本公司后,由仓库保管员按《库房管理规定》清点并核实《送货单》,指挥分批存放在待检区或指定地点,做好相应的产品标识和检验状态标识,并填写《报检单》及时通知质量部按《产品监视和测量控制程序》进行检验和试验,根据检验结果,办理相应的手续。 4.3.1.2 采购主管及时安排好对采购计划的监控,并根据各仓库上报的采购产品入库情况填写《采购计划/进度表》,对采购合同进行追踪。 4.3.1.3 监控方式

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