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仓库工作控制程序
文件编号:QP-04 版本:B 版次: 00
制(修)订日期:2010-8-5 生效日期:2010-09-06
文件总页数:5页
修订记录:
版本/号
修订原因
修订日期
修订页次
修订人
A/00
初稿
2008-02-19
/
张金宏
B/00
流程调整
2010-08-05
全部
金虹
编写: 金虹 审核: 刘珊红
会签:
(部门) 品质部 生产部 商务部
(负责人)王文涛 马斌 罗广玉
批准: 刘珊红
1 目的
为了规范并加强仓库管理工作流程,确保物品质量,更好地控制物料并配合生产。
2 范围
本程序适用于公司范围内的仓库管理控制工作。
3 定义
无
4 职责
4.1 仓管员:负责物品的接收、储存及发放控制。
4.2 物控主管:负责物料发放安排与审批。
4.3 品质部:负责入库品检验工作
5 管理程序
5.1 原材料入库
5.1.1 材料采购回公司后,仓管员要协助采购员将货物放到待检区域。采购员根据《日常采购控制程序》5.6的要求填写《外购入库单》。
5.1.2 质检人员根据《品质检验控制程序》进行检验,检验合格后,在《外购入库单》上签名,仓库根据《外购入库单》上IQC签名,对照《外购入库单》清点实物名称、数量。数量确认无误后,在《外购入库单》“实收”栏,填上实收数量,并签名。实物品名或数量与《外购入库单》上不符时,必须及时与采购联系并终止入库操作。
5.1.3 仓管员将清点好的合格品入库,依照先入先出原则,左进右出、从上到下从外到里按位存放、标识入仓日期、并填写《物料管制卡》,在ERP中找到对应的《采购单》做《进货单》,完成货物入仓。
5.2 物料调拨
5.2.1 按照《订单处理控制程序》,生产领料员根据领料单制作《物料调拨申请》,相关人员签字后,交给仓管员。
5.2.2 仓管员按已签字确认的《物料调拨申请》发料,在发料时做到先填卡再拿料的原则,在填写《物料管制卡》时做到字迹工整,领料部门、数量、单号、发料人填写清楚完整。
5.2.3 仓管员在系统中按《物料调拨申请》制作《调拨单》,然后将《物料调拨申请》给物控经理,物控经理检查并批核系统内《调拨单》,调拨完成。
5.3 成品缴库
5.3.1 仓库每天两次到生产线收取成品,收到成品时要按包装记录上的清单清点装置数量,确认无误后在包装记录上签字。
5.3.2 仓管员在ERP系统中审核入仓成品所对应的《领料单》,消耗车间仓的物料。
5.3.3 仓管员在ERP系统中制作《成品缴库单》,完成成品入库。并将成品缴库单打印出来,交给相关人员签字确认。
5.4 成品出库
5.4.1 具备发货条件后,商务提供《发货通知单》给仓库,仓管员负责按商务的要求通知快递公司收货。
5.4.2 发货时,仓管员要比对《发货通知单》及包装箱外的包装清单,成品种类及数量都一致才可出货,如有疑问则需要找相关人员核实解决。
5.4.3 出货后,仓管员要在ERP系统中制作《出库单》,物控经理审批后,仓管员再制作《销货单》,完成ERP系统内的成品出货。
5.4.4 仓库要维护已入库未发货成品EXCEL清单,每周和系统内成品账目对账,如有差异,及时查找原因并解决,保证系统内账目,手工账目与实物相一致。
5.4.5 如果货物入库后,需要分批发货,仓库接到商务通知后,要把货物拉回到生产线,将货物交给包装人员,待货物重新按要求分批包装好后,仓管员再重新将实物拉回仓库,按商务部要求发货。货物交接过程中要作好交接记录。
5.5 不良品报废
5.5.1 当生产线出现不良品时,品质按照《不合格品控制程序》对生产线上出现的不良品进行判定,并在生产线的《物件异常联络处置单》上写明处置意见。
5.5.2 仓管员按《物件异常联络处置单》上品质的判定意见,在系统内开《调拨单》,将不良品调入相应仓位,同时将异常物料放置到仓库的相应区域。生产领料员将《物件异常联络处置单》登记到电子档。
5.5.3 每月,生产线将本月的《物件异常联络处置单》的电子档发给物控,物控整理后,作出《作业不良物料清单》。
5.5.4 每个季度,物控总结《呆滞物料清单》,并写明物料呆滞原因,组织研发及战略采购讨论呆滞物料的处置方式,制作《需报废呆滞物料清单》。
5.5.5 物控每月将《作业不良物料清单》和《需报废呆滞物料清单》(每三个月一份)总结成一份《报废申请单》,交到财务填写要报废的物料金额。
5.5.6 物控将填有金额的《报废申请单》交给总经理审批,总经理审批后,仓管员在ERP系统内做《库存调整单》,财务审批,完成物料的金额报废。
5.5.7 物控将《报废申请单》复印给到战略采购部,由战略采购负责报废物料的实物报废。
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