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内
部
质
量
审
核
编制:
审批:
内部质量审核实施计划
1、目的:
为确保公司内部质量管理体系运行的符合性,特征对各部门进行审核。
2、审核范围:
对质量体系有关的所有部门与场所(见审核时间表);
3、审核依据:
ISO9001:2008版质量管理体系-要求、产品标准、客户要求;
《管理手册》、程序文件、质量计划、工艺流程图、作业文件、质量记录。
4、各部门内审检查表见附录表:
内 审 员:(组长A) (B)
内审日期: 年2月18日
时 间
活 动 内 容
审核员
09:00-09:30
召开首次会议(各审核人员及受审部门主管均需参加)
全体管理人员
09:30-12:00
审核生产部(5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/7.1/7.5)
B
09:30-12:00
审核领导层(4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1/8.1/8.5)
A
13:30-15:00
审核行政部(5.4.1/5.5.1/6.2/8.2.2/8.2.3/4.2.3/4.2.4)
A
15:00-17:00
审核品质部(5.4/5.5.1/7.6/8.2.4/8.3/8.4)
A
13:30-15:00
审核采购部(5.4.1/5.5.1/7.4)
B
15:00-17:00
审核业务部(5.4.1/5.5.1/7.2/8.2.1)
B
17:00-17:30
召开末次会议(各审核人员及受审部门主管均需参加)
AB
5、跟踪日期: 年2月20日
6、内审不符合结案总结时间:年2月20日
7、记录:
首次会议记录/未次会议记录/结案报告/内审记录/纠正预防纠正报告
8、附件:审核条款分布表
编制人: 批准人:___ ___
日 期: .02.15 日 期:_.02.15
内审检查表
受审部门
领导层
内审员
日期
.02.18
序号
涉及条款
检查内容
检查记录
符合性
1
4.1总要求
公司新建立的质量管理体系是按什么标准要求而进行的?
按ISO9001:2008标准实施
√
标准要求的所有过程是否使用于我公司?有否进行删减?
删减7.3条款
√
体系建立时是否确定了相关的过程?并按PDCA循环原则进行管理?
公司体系建立时确定了相关的过程,并按PDCA循环原则进行管理。
√
是否按要求编制了相关的体系文件?
按要求编制了相关的体系文件,去年至今文件无变更。
√
2
5.1管理承诺
总经理是否清楚对满足顾客的要求及法律、法规要求的重要性?采取了哪些措施将其传达给员工?
总经理清楚对满足顾客的要求及法律、法规要求的重要性,通过会议等形式将其传达给员工
√
3
5.2以顾客为关注焦点
总经理如何理解以顾客为关注焦点?
总经理理解以顾客为关注焦点:公司经营离不开客户,公司积极履行顾客要求,不断改进使公司发展更好。
√
怎样确定顾客要求,通过什么形式?
公司通过电话、与顾客沟通等形式了解顾客需求,以订单、合同明确顾客要求。
√
4
5.3
质量方针
质量方针的含义?如何将方针内容贯彻实施的?
质量方针:用心、细心、精心制造每一件产品,全员、全过程追求持续改进无变更,公司对方针以会议文件形式贯彻实施的。
√
5
5.4.1
质量目标
公司的质量目标是什么?在制定时考虑了哪些方面?是否适合本公司现状?通过什么方法保证其实现的?实现情况如何?
公司的质量目标:
1、产品一次检验合格率98.5%;
2、顾客满意率81%以上;
制定时考虑了公司经营方针,质量追求的目标,适合本公司现状,通过分解方法保证实现,基本能按要求实施。
√
6
5.4.2 质量管理体系策划
质量管理体系形成了哪些文件? 能否体现持续改进的要求?
质量管理体系形成文件有手册、程序文件、作业文件、记录等,体现持续改进的要求。
√
7
5.5.1
职责和权限
是否明确部门和人员的职责和权限?
已规定部门和人员的职责和权限。
√
8
5.5.2
管理者代表
管理者代表的职责是否规定?其本人是否清楚?
管理者代表的职责已在手册中规定,管人清楚。
√
9
5.6管理评审
管理评审如何实施的? 管理评审应该评审哪些内容,输出哪些内容?管理评审频次?
管理评审基本按要求实施。见管理评审记录。
√
10
5.5.3
内部沟通
公司的内部沟通工具包括哪些?
公司的内部沟通主要通过周例议、口头、电话、文件、网络等形式。部门间通过品质会议进行沟通。
√
11
6.1 资源的提供
厂现有的资源的提供是否充分、适宜?
公司现有的资源的提供充分、适宜。
√
12
6.4
工作环境
公司所处的工作环境条件是否满足需要?是否得到了管理?
公司所处的工作环境条件基本满足需要,由车间负责管理。
√
13
8.1测量分析和改进
公司应对哪些
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