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预算管理程序 1 目的和范围 为加强全面预算管理,强化内部控制,确保公司发展战略和经营目 标的实现,结合公司实际,制定本程序。 本程序适用于西南管道(销售)分公司、西南管道有限公司及所属 各单位预算管理。 控股公司通过法定程序实施本程序。 2 术语和定义 2.1 预算 本程序所称的预算是指公司及所属各单位根据发展规划和生产经营 目标,明确企业内部各责任中心经营目标,预算管理职责和权限,统筹 考虑资金、成本、费用、收入等要素,对各种资源配置和经营活动以货 币价值计量形式进行的预算安排。 2.2 预算管理 本程序所称的预算管理指以战略规划为引领,在分析研判市场形势 和政策走向的基础上,结合行业发展态势和企业实际,以价值为导向统 筹配置内部资源、合理调整经营行为,科学确定经营目标和业绩指标, 并进行控制、监督和考核、奖惩的管理活动。 2.3 重大影响因素 本程序所称的重大影响因素是指能引起成本、费用发生较大额度增 减的变化因素。 3 职责 2018-07-30 发布 2018-07-30 实施 预算管理程序 页码:2 / 16 3.1 预算管理委员会 3.1.1 公司预算管理委员会 3.1.1.1 审议公司预算管理体系文件; 3.1.1.2 审议公司年度预算方案; 3.1.1.3 研究公司总体预算目标以及实现目标的措施; 3. 1.1.4 审议公司重大事项的预算调整方案; 3.1.1.5 协调解决预算管理出现的重大问题; 3.1.1.6 审议公司业绩公告。 3.1.2 所属各单位预算管理委员会 3.1.2.1 组织编制和上报本单位预算; 3.1.2.2 负责分解和落实本单位预算指标; 3.1.2.3 负责本单位预算执行和控制; 3.1.2.4 负责分析、报告本单位预算执行情况; 3.1.2.5 审议本单位预算调整方案;控股公司年度财务预算方案由预算委 员会初审,经股东会审议后执行; 3.1.2.6 协调解决预算管理出现的问题。 3.2 预算管理委员会办公室 3.2.1 公司预算管理委员会办公室 3.2.1.1 负责编制年度预算方案; 3.2.1.2 组织研究公司经营机制、预算政策,确定主要预算参数; 3.2.1.3 组织开展预算执行情况分析,提出预算调整方案和改进措施; 3.2.1.4 负责建立公司费用标准化体系和经营评价指标体系; 3.2.1.5 负责核定所属各单位预算完成情况,并提出考核建议; 3.2.1.6 指导、监督所属单位预算管理工作; 预算管理程序 页码:3 / 16 3.2.1.7 负责公司预算管理委员会交办的其他工作。 3.2.2 所属各单位预算管理办公室 3.2.2.1 编制预算草案,提交预算委员会审定; 3.2.2.2 拟订实现年度预算目标的措施和办法; 3.2.2.3 编制预算执行情况分析; 3.2.2.4 完成预算管理委员会交办的其它工作。 3.3 预算编制部门 3.3.1 公司预算编制部门 3.3.1.1 财务处 3.3.1.1.1 负责编制公司资产负债预算、利润预算和现金流量预算; 3.3.1.1.2 负责筹资、保险、税费、折旧等业务预算的编制; 3.3.1.1.3 负责关联交易、商业保险相关事项的预算; 3.3.1.1.4 负责其他业务部门管理控制范围外的成本费用相关事项的预 算、监控与分析。 3.3.1.2 生产运行处 负责提供预算年度各管线管输运行方案,烧油量、自用气、损耗量、 加剂量和用电量,原油、成品油、天然气输量及其流向,生产专业类维 修费,通讯、信息及生产设备租赁及代维等费用预算。 3.3.1.3 管道处 负责提供管道治安保卫、治早治小、抢险项目费等相关事项的预算、 监控与分析。 3.3.1.4 质量安全环保处 负责QHSE 费用、劳动保护费、环境及职业健康监测等相关事项的 预算、监控与分析。 预算管理程序 页码:4 / 16 3.3.1.5 人事处 (党委组织部)(以下简称

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