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敬老院财务管理制度
。
敬老院财务管理制度 1 1 、敬老院财务活动和有关会计基础工
作,应当符合有关法律、法规的规定。
2 、单位或个人向财务办理借领、 报销各种款项时, 应当做到凭
证合法、内容完整、填写规范、手续齐备。
3 、全院财产物资的申购、验收、调配、报废等均应由会计室统
一办理。
4 、敬老院账目要做到日清月结, 敬老院要成立账务小组, 管理
全院账目,做到民主理财。
5 、自觉接受上级审计部门的审计和主管部门的监督, 发现问题
及时纠正。
6 、经上级有关部门批准的经济业务, 应当将批准文件作为原始
凭证附件。 如果批准文件需要单独归档的, 应当在凭证上注明文件的
批准机关名称、日期和文号。
7 、会计凭证不得外借, 其他单位如因特殊原因需要使用会计凭
证时,经财务处负责人批准,可以复制。向外单位提供的会计凭证复
制件,应当在专设的登记蒲上登记, 并由提供人员和收取人员共同签
章。
敬老院财务管理制度 2 ㈠
1
严格按照有关财务规定建立健全会计账簿,配有兼职会计 ( 由镇
会计代理 ) 。县财政负担的供养经费和自费人员寄养经费、个人或集
体捐赠和资助的款物、 自产农副业产品收入及使用等一切经费收支都
必须入账,做到日清月清、账款相符、账目清楚。
㈡
严格执行审批制度,各项经费开支必须事先经镇分管领导 (院长 )
同意,重大开支要向镇社会事务办请示。经费报销要有原始凭证,采
购货物要有专人验收,报销凭证由经办人、验收人、院长签字后方可
入账,不符合手续的凭证不得入账。
㈢ 坚持财务公开, 自觉接受院内供养老人和有关部门的检查监
督,做到收支账目每季公布一次,食堂帐目每月公布一次。
㈣ 及时申领经费,保证供养经费按时、足额到位。
㈤ 严肃遵守财经纪律, 敬老院任何经费严禁私人借用, 不得以
任何理由挪用。
㈥
建立健全固定资产账目, 购置和制作的各类生活设施, 要如实登
记入账。坚持一年一次的固定资产清查,填表造册存档,并上报县民
政局,确保敬老院的财产完整。
㈦ 集中保管闲置固定资产,落实专人管理,防止流失。
2
㈧ 按实际需要有计划地购置日常生活用品, 确保入院入住老人
生活。
敬老院财务管理制度 3 1 、成立敬老院财务管理监督小组。
2 、五保老人的存折本由镇财政统一保管使用, 不允许由敬老院
院长、会计等人代管代取。
3 、敬老院院长或会计不得向财政所提前支取超过一周的五保老
人生活供养资金。 敬老院确需较大开支, 须向镇民政所长和分管领导
请示,未经许可不得擅自大额度支取。
4 、敬老院每日采购要有工作人员和院民代表 2 人以上共同采
购。做到每日有清单,由采购人员签字。每月月底报账,报账需要附
上每天买菜清单和院长签字方可进行报销。
5 、节假日期间, 企业或个人捐助给敬老院的物资, 必须用于改
善五保老人的生活。 捐
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