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会计审计论文题目
1.中国审计模式研究
2.审计职能研究
3.审计概念探讨
4.现代企业制度下的审计问题
5.市场经济条件下的审计改革问题
6.试论民间审计的发展趋势
7.注册会计师环境研究
8.宏观调控中的审计问题研究
9.强化内部审计的思考
10.审计理论体系研究
11.论建立我国审计组织体系
12.试论中国审计制度通货膨胀会计模式的研究
13.论审计监督
14.论中国审计的特色
15.中外合资企业审计监督问题
16.试论我国市场经济体制下审计的地位与作用
17.国家审计、民间审计、内部审计关系的协调
18.内部审计如何为企业服务
19.处于买方市场的会计师事务所的发展对策
20.市场经济与审计监督
1. 审计风险探讨
2. 经济发展对内部审计影响研究
3. 企业虚增利润的审计方法
4. 风险导向审计是“五大”审计失败的原因
5. 浅析审计专业判断及其影响因素
6. 管理审计的定义和方法研究
7. 上市公司非经常性损益操纵与防范
8. 经销商现金流淤滞原因及对策
9. 现行成本计算方法的缺陷分析
10. 影响审计信息化建设毕业论文参考网整理与发展的几个问题
11. 现金现金流量表的粉饰与识别
12. 关于审计成本控制方式的思考
13. 审计过程中发现问题的技巧
14. 企业会计舞弊与审计
15. 我国审计委员会制度的确立与完善
16. 现代审计风险模型分析探讨
17. 企业赊销管理与审计对策的思考
18. 社会保险基金审计探讨。
1. 注册会计师行业自律运行机制研究
2. 大型企业并购中的资产评估问题研究
3. 中国注册会计师行业走向国际发展战略研究
4. 风险导向审计的技术和方法研究
5. 资产减值准备的会计审计评估问题研究
6. 证券市场与注册会计师制度
7. 论注册会计师的职业谨慎原则
8. 注册资产评估师知识结构和能力框架研究
9. 会计师事务所发展模式研究
10. 论审计是最高层次的经济监督
11. 无形资产评估标准化及前沿问题研究
12. 注册会计师事务所监管的评价指标体系研
13. 论注册会计师的法律责任
14. 对无形资产评估价值决定理论的认识
15. 论国家审计与社会审计的关系
16. 审计对象、目标、职能和任务的探讨
17. 社会审计风险的成因分析与控制
18. 论我国独立审计市场机制
19. 论审计准则
20. 内部审计与舞弊控制
感谢您的阅读,祝您生活愉快。
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