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;内容介绍:
1. 法规对供应商管理的要求;
2. 为什么要对供应商进行风险管理;
3. 供应商的管理方法;
4. 供应商的审计流程;
5. 原辅料供应商风险管理的重点。 ;一、法规对供应商管理的要求;法规要求;法规要求;法规要求;法规要求;法规要求;法规要求;法规要求;法规要求;二、为什么要对供应商进行风险管理;为什么要对供应商进行风险管理?;为什么要对供应商进行风险管理?;为什么要对供应商进行风险管理?;为什么要对供应商进行风险管理?;为什么要对供应商进行风险管理?;三、供应商的管理方法;供应商的管理方法;供应商的管理方法;供应商的管理方法;供应商的管理方法;供应商的管理方法;供应商的管理方法;供应商的管理方法;供应商的管理方法;供应商的管理方法;供应商的管理方法;四、供应商的审计流程;供应商审计的目的;供应商审计的目的;审计定义;审计的发展;切记:一切审计发现都是基于事实,而不是感觉。
一个有资质的审计官必须具有:
一定的经验;
广泛的知识;
商业意识;
获得信息的能力;
领导力和影响力;
不一定必须是各方面的专家。;你心目中的审计官?;开放思维
无偏见
诚实
心理素质好
不怕不受欢迎
善于倾听
感兴趣
耐心
追根究底; 审计类型取决于审计的目的和范围,按照审计的目的审计可分为:
法规符合性:关注是否与制定的规程一致;
目的:关注规程的有效性、适用性和符合性评估某一行动所有到成目的的有效性;
战略:关注经营业绩和企业文化与公司目标及战略的一致性。;按照审计的范围审计可分为:
产品:对最终产品的质量进行单独评价的活动,用于确定最终产品的是否符合相应的标准,如:处方、功能等;通过对产品的客观评价,获得产品的质量信息,评估产品的质量,确认质量活动的有效性,该审计类似于发规符合性审计。
工艺过程:检查把物料从一个状态转换成另一个状态(如:混合、放行)的过程,评估其是否按照预定的要求进行,或者评估其按照预定的要求进行后是否能够到达预定的目的 ;;按照审计的范围审计可分为:
系统:对为了达到同一目的所有相关过程的检查(例如:空调系统、变更控制系统、环境监控系统,有时在评估质量管理系统时同时检查许所相关系统)。系统审计包括其相关的每一个子系统,如:过程、产品、维修、相关人员、培训等,系统审计通常需按照公司政策、法规或标准进行。系统审计可能是一个法规符合的类型(描述同某一政策或法规的不符合性)或者目的类型(描述为了提高某一行动的效果需要进行的整改)。
;按照审计的范围审计可分为:
事件:重大偏差调查及寻找解决方法的审计。
如以下由重大偏差引起的:
与质量标准的偏差;
投诉;
引起生产的偏差。
审计中只关注特定的问题及特定的目标。;;审计过程;评估风险;审计过程;制定审计计划;制定审计计划;审计过程;准备审计时需要考虑:
建立团队
审计范围和目标要一致
确认审计日期
确定审计时要审核的文件
;准备审计;准备审计;准备审计;审计过程;开始审计
审计方法
看什么
审计组管理
审计行为和技巧
审计报告
通则;开始了!!
审计的流程--工艺流程,物料流动
按系统-宽度和深度,贯穿整个系统
公司标准和法规的要求
信息系统和数据(LIMS, SAP, 偏差, OOS)
程序列表
;开始审计
审计方法
看什么
审计组管理
审计行为和技巧
审计报告
通则;向前审计
向后审计
随机
;审计方法;审计方法;开始审计
审计方法
看什么
审计组管理
审计行为和技巧
审计报告
通则;看什么;工程- 预防维护和校验
生产/包装
QA
QC
采购和供应商资格批准
行政管理
仓库;开始审计
审计方法
看什么
审计组管理
审计行为和技巧
审计报告
通则;;审计行为和技巧;开始审计
审计方法
看什么
审计组管理
审计行为和技巧
审计报告
通则; 写好审计缺陷是审计报告的关键要素,审计缺陷应该符合以下要求:
有标准结构
清楚简练
没有语法上的漏洞
报告事实、总结问题和缺陷
提出风险和是否需要立即采取的风险
以客观证据为基础,避免关联
需要的话,提供建议
经得起考验; 记得
重复失败暗示:
工艺失控
可能是变更控制的问题
缺乏纠正措施
看到详细调查的文件化证据
自己已经尽力
;审计报告通常包括:
标题页
审计内容,日期,被审人员,审计人员
唯一的参考编号
发放清单
确保被审计公司的名称和地址都是正确的
实施总结 -- 结论
介绍
范围和目的
缺现
整改行动
;介绍
公司的质量历史、背景和公司情况简介。
范围
被审计的系统、生产工序、产品和物料、工厂
目的
审计的目的如:开发新供应商或者供应商的发生了影响产品质量的重大变更。
;描述
审计过或及未审计过得的系统、工艺、区域
审计过的系统、工艺、区域“有规程,并按照规程去做”的证据
所谓“有规程
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