2019年度实验室CNAS内审资料.pdf

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内部审核资料 (2019 年度) 文件编号: DTJS2019-27 编制 : 审核: 批准 : 目录 2019 年度内部审核计划表 2 内审实施计划表 3 内审首次会议记录 4 内部审核检查表 6 基本符合和不符合项汇总表 42 内审末次会议记录 43 2019 年度内审报告 . 44 内审首次 / 末次会议签到表 45 不符合报告 146 不符合报告 2 47 2019 年度内部审核计划表 内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性,以及体系 审核目的 运行的可行性及其效果,为改进质量管理体系,保证质量体系有效运行 及管理评审提供依据。 审核范围 检测和校准实验室能力认可准则所有要素 审核依据 《检测和校准实验室能力认可准则》 (CNAS-CL01:2018) 审核时间 2019 年 10 月 8 日 《检测和校准实验室能力认可准则》 (CNAS-CL01:2018)所有要素。包 括人员、设施和环境条件、设备、外部提供的产品和服务、合同评审等 要素。 审核内容 备注 编制人: 日期:年月日 批准人 ( 质量负责人 ) : 日期:年月日 内审实施计划表 内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性,以及体系运行 审核目的 的可行性及其效果,为改进质量管理体系,保证质量体系有效运行及管理评 审提供依据。 审核范围 检测和校准实验室能力认可准则所有要素 审核依据 《检测和校准实验室能力认可准则》 (CNAS-CL01:2018) 审核 审核内容 分组 姓名 职务 审核时间 部门 ( 条款 ) 组长 2019.10.8 审核组分工 第一组 检测部 准则 4.1-7.8 组员 9:30-16 :00 组长 2019.10.8 第二组 综合部 准则 4.1-8.9 组员 9:30-16 :00

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