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企业内部控制简报
(2015 年第 4 期)
企业内部控制
秘书处
标 准 委 员 会 签发人 : 高一斌
目 录
研究报告 2
上市公司内控实施效果调研报告 2
经验交流 23
云南白药集团 “方圆 ”内控体系的构建与完善 23
1
研究报告
上市公司内控实施效果调研报告
为全面评估上市公司内控建设的现状及实施效果, 证监会上
市部组织证监会会计部、中国上市公司协会、上海、深圳证券交
易所等单位于 2014 年下半年进行了一次深入调研, 通过座谈会、
问卷调查及实地访谈等多种方式, 结合对境外成熟市场国家或地
区的上市公司内控建设实践的比较研究, 以及沪深上市公司 2014
年内控信息披露情况, 对我国上市公司内控实施效果进行了深入
分析和评估,并提出了近期内控监管的政策建议。
一、调研总体概况
( 一 ) 调研背景
2008 年 5 月、 2010 年 4 月,财政部、证监会等五部委先后
制订发布了《企业内部控制基本规范》及其配套指引,共同构成
了我国现阶段的企业内控规范体系。 2011 年 2 月,为推动上市
公司实施企业内控规范体系, 证监会发布了 《关于做好上市公司
内部控制规范试点有关工作的通知》 ,要求除境内外同时上市的
68 家公司需按规定于 2011 年实施内控规范体系以外,同时选取
规范运作基础好的 216 家公司参加实施试点。 2012 年 8 月,财
政部和证监会联合发布《关于 2012 年主板上市公司分类分批实
施企业内部控制规范体系的通知》 ,要求除境内外同时上市公司
2
外,主板公司应当自 2012 年起,按照公司控制权属性、市值规
模、规范程度等实施条件和时间科学划分, 稳步逐年推进实施企
业内控规范体系。 2014 年 1 月份,证监会、财政部共同发布公
告,规定了上市公司年度内控评价报告格式与内容的规范模板,
要求按规定实施内控的所有上市公司, 在年度披露内控评价报告
时按照此要求执行。此外,自 2006 年起,上海、深圳证券交易
所结合年报通知, 每年要求上市公司在遵守证监会现行内控信息
披露规定的基础上, 按照上市地交易所提出的具体工作指引披露
内控信息。总体上,已经实施企业内控规范体系的主板上市公司,
基本上达到了内控监管的合规性要求, 从组织架构建设和业务流
程梳理上实现了“形似” ,但是内控落地“神至”的效果有待评
估。 目前,中小板和创业板上市公司尚未强制实施企业内控规范
体系。
(二)调研过程
根据调研部署, 调研工作组考虑结合定性与定量方法, 先后
组织召开了四次座谈会;
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