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小金库自查自纠报告10篇
小金库自查自纠报告10篇
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小金库自查自纠报告10篇
小金库自查自纠报告 10 篇
小金库自查自纠报告
小金库自查自纠报告(一) :
小金库自查自纠报告
按照《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》 文件和全县行政机关和事业单位开展“小金库”专项治理文件精神,芦溪县统计局认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠状况总结如下:
一、高度重视,提高认识
我局高度重视“小金库”专项治理工作。对《全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》进行了传达学
习,并认真贯彻文件精神, 正确认识到开展此项活动的重大好处。 j ú长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作, 明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财
务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求我局务必认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
二、认真开展自查,实施长效监督
按照方案要求, 我局重点围绕“专项治理的范围和资料”中的七大项指标开展清查活动,对各类账户、帐据进行了认真细致的清查:
1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。
2、我局均按照国家有关财经法规执行,遵循先有预算、后有支出的原
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则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。
3、我局按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。
4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。
5、我局按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的状况。
6、我局按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。
7、我局深入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但透过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
小金库自查自纠报告(二) :
《关于做好全省 2011 年“小金库”治理工作的通知》文件精神,认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠状况报告如下:
一、健全组织,加强领导
为确保专项治理工作的顺利进行, 成立了由秘书长治理“小金库”工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。
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二、提高认识,加强宣传
全省“小金库”专项治理后, 我公司迅速以通知和邮件方式向全商会主管以上人员传达学习《关于做好全省 2011 年“小金库”治理工作的通知》 ,商会要求大家认真学习有关文件精神,正确认识开展此项活动的重大好处,
要求大家认真对待专项治理工作, 明确清理 liuxue86 。检查“小金库”是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家对照“四种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度,加强工作监督
我商会治理“小金库”工作领导小组设立并公布了举报电话, 注意发挥网络举报的作用。既营造浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查,实施长效监督
按照《关于做好全省 2011 年“小金库”治理工作的通知》小金库自查自纠报告的要求, 我商会重点围绕“专项治理资料”中的四大类情形开展清查活动,对各类账户、票据等进行了认真的细致的清查。
1、我商会均按照《企业会计准则》和国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本公司财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。
2、我商会财务部门和其他各职能部门,严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、我商会各类票据管理规范,并建立了相应的备查薄。
4、财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为,没有任何形式进行私存私放。
虽然我商会目前尚未发现以任何形式隐匿收入、虚列支出、转移资产或
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其他形式设立“小金库”,但透过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,
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