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财务人员个人自查自纠报告 5 篇
财务人员个人自查自纠报告 ( 一)
我委根据文件精神,从 12 月上旬起,结合本单位的实
际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现
就自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中, 本单位严格按照 《会计法》的规定,
依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发
生的业务事项进行会计核算、 填制会计凭证、 登记会计账簿、
编制财务会计报告,
财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规,所发
生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核
算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数
据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重
点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据
办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确
保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制
度过程中,制定了《财产管理制度》 。建立和完善各项制度
的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有
效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完
整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督
和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,
使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业
务事项得以有序进行。
2 、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,
规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3 、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措
施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严
格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账
簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对
各项财物、 款项的增减变动和结存情况及时进行记录、 计算、
反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项
的结存数同实存数一致 ; 另一方面通过账簿记录和记账凭
证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,
公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一
些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完
全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析
制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的
制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
财务人员个人自查自纠报告 ( 二)
根据《 XX 市审计局关于开展 20XX 年度财政财务收支自
查自纠工作的通知》精神,我局结合自身实际情况,对本单
位的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报
告如下:
一、健全组织,强化领导
为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记
为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。
二、严格清查,不走过场
成立清查小组后,局领导要求认真学习文件精神,对照
自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解
决存在的问题。
三、认真自查,及时自纠
按照《 XX 市审计局开展 20** 年度财政财务收支自查自
纠工作的通知》的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关
政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况
进行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合
规。
2 、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占
和
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