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供应商实地考察表
供应商名称:
详细地址:
一、供应商基本情况
仁 企业性质: (私宫、国有或外企等) 成立时间: 注册资金:
2、
3、
工厂占地:
员工总数
,建筑面积:
;厂房性质 。
人,其中一线工人
人,各类专业技术人员
人,管理人员
人。
4、
正常工作
天/周,办公时间
小时/天,生产班次
班,各班时间
小时。
5、 生产区域劳动保护设施:□无 □设施齐全□设施不齐全,需要整改。
6、 生产区域现场:□混乱 □整齐有序□物品摆放欠佳,整改后可达到要求。
7、 生产区域卫生状况:□干净整洁体符合 GMP要求□现场凌乱不符合GMP要求
原辅料质量检测状况:□原辅料检验且取得有效检测报告 □原辅料检验无检测报告 □未检验、
无检测报告。
9、操作人员熟练程度:□操作熟练,了解操作要求□操作熟练,但不了解操作要求□多为新员工
10x 交货期(从我公司下单至送货到我公司指定地点) :天,包装方式: ;不良品处
理: o
二、质量体系
1x质量方针/政策:□已制订并发布□未制订□已制订,但未全厂宣导
2、 质量代表及职位:
3、 是否具有IS09000质量认证? 若是,附证书。若否,计划何时认证?
4、 主要原材料包装:
5、 原辅料检验按 标准执行,主要指标及量化数据有: 。
6、 成品检验按 标准执行,主要指标及量化数据有: o
7、 是否有质量实验室? 。 列出主要检验仪器设备名称及检测项目:
仪器名称
型号规格
台数
检验项目
购进日期
三、工厂管理
1、 生产计划 人,物料管理 人,产品工艺设计 人,过程管理 人。
2、 原辅料安全库存 天,产品的开发周期 天,设备利用率 %。
3、本地原材料采购周期 天,占 %。进口原材料采购周期 天,占 %o
4、主要生产设备清单(如下表不够,请按下表格式或另外附页) :
设备名称
型号规格
台数
主要功能
购进日期
四、整体评价
五、考察结论
□不合格,不列入合格供应商。
□不合格,需要整改验证后列入合格供应商。
□需进一步评估,暂不列入合格供应商。
□合格,列入合格供应商或持续合作。
评价人员签名/日期
考察公司签名确认/日期
考察人:
考察日期:
考察项目
考察容
考察结果
备注
工厂管理
1、厂房、车间是否清洁、整齐、有秩 序?
□井然有序,清洁明确;□现场脏乱、毫无 秩序。
2、现场有无适当标示?
□标识清洁明了;
□物料摆放不整齐,标识不全;
□物料规矩不堪,无任何标识,通道堵塞。
3、担任特定工作的人员是否实 施适当 的培训?
□可以提供相关证据;
□毫无证据。
4、对安全生产有无明确之规定?
□现场均可看到各种安全警告标识;□工作 现场,尤其是危险工作场所,无任何警告标 识。
5、消防器材配备是否齐全,有无点 检、定检。其放置的方位是否合适?
□现场可看到各种消防器材配备齐全,并时 常、定期检查。安装在明显地方,并随手可 取拿。
□现场无任何消防器材设备。
产品策划
1、对客户订单有无评审过程?
□对产品数量、货期、品质要求等均——核 实;
□无订单评审过程。
2、订单制作前有无生产指令?
□有
□无
3、产品品质及生产进度有无专人跟 进?
□有
□无
4、当生产过程中产生异常而无法达到 预期品质和交期,是否及时反馈给客 户?
□及时反馈,并积极米取措施,尽可能经弥 补过失;
□被动地反馈,无任何对策;
□无任何反馈。
5、当客户对订单提出变更时,承制相 关单位是否清楚明了?
□清楚□不清楚
6、产品出货有无专人跟踪?
□有
□无
过程能力
仁生产过程使用的仪器,操作员是否 掌握操作要领?
□完全掌握
□不太了解□完全不清楚
2、生产过程使用的仪器是否能对产品 各项性能进行测试?
□完全可以
□部分可以测试
□无法测试
3、是否对承制产品具备足够的制程能 力?
□设备精度、数量可满足
□人员素质可满足
4、是否提供适当的搬过工具,以免产 品损坏变质?
□各搬运工具及出货方式可满足要求
□不能提供适当的搬运工具,且无任何出货 品质保证措施
5、制程中不良品的定义是否清楚,其 维修或处理有无规定?对 批量性不良品 进行返工处理有无规定?
□作业员掌握标准,并切实做到目检、互检 □不良品予以隔离,并明确标示,予以返工 □对标准不明确,不良品标识不清,未及时 返工
检验与测试
1、产品的原辅料是否能提供各项测试 报告?
□可提供产品用原辅料各项测试报告
□可提供部分原辅料各项测试报告
□无法提供相关证书
2、不合格品是否在管理状况下?
□明确标准,对不良品处理有具体措施□标 准不明确,不了解不合格品其缺陷的危害
3、是否有从进料、制程、成品整套的 检验程序?
□坦然有序
□不太明确
□杂乱无章,程序欠缺
4、是否订定合格的检验计
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