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固定资产管理制度
制度 编 号
固定资产管理制度
名称 执行部门
第 1 章 总则
第 1 条 目的
为切实加强公司固定资产管理,规范固定资产借款报销行为,合理购置、正确使用各类固定
资产并提高使用效率,确保公司财产的安全与完整,特制定本管理制度。
第 2 条 定义
固定资产是指同时具有下列特征的有形资产。
1.为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有。
2.使用寿命超过一个会计年度。
使用寿命是指企业使用固定资产的预计期间,或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数
量。
第 3 条 适用范围
本制度适用于公司对固定资产的购置、保管、转让、报废、处置等行为相关的所有活动。
第 4 条 管理职责
公司固定资产管理采用财务部门、行政部门、使用部门三级管理的办法,行政部门、使用部
门负实物的直接管理责任,财务部门负核算和监督、检查的管理责任。具体职责划分如下表所示。
固定资产管理职责划分表
相关部门
使用部门
具体职责
1 .建立和贯彻固定资产的使用,保管责任制度
行政部门
财务部门
2 .建立台账或卡片,及时反映固定资产的增、减变动等情况,做到账(卡)、
物一致
3 .正确使用固定资产,做好维护保养
4 .定期进行清查盘点,并提出盘点报告
5 .负责编制固定资产的大修理计划
1 .建立健全分管固定资产的账(卡),并按期填报有关的业务报表
2 .正确及时办理新增、转移、调拨、报废等手续
3 .对使用部门进行固定资产维护、管理和使用情况的检查和指导
4 .定期组织清查盘点,处理盈亏报废,提出盘点报告
5 .健全档案资料,组织给固定资产编号并粘贴标识
1 .负责本企业固定资产的统一核算,建立健全固定资产的核算凭证和账卡,
正确填报有关会计报表
2 .审核并办理固定资产新增、转移、调拨、报废等的财务手续及核算
3 .正确计提固定资产折旧
4 .监督执行固定资产的清查盘点工作
第 2 章 固定资产购置
第 5 条 固定资产预算
固定资产购置实行预算管理。年初由各部门编制本部门年度固定资产购置预算,列明拟购置
固定资产的名称、型号、生产厂家、具体配置、购置的数量、单价、金额,成套资产应按各组成
部分分别编制预算。
第 6 条 请购审批
1.预算内固定资产的购置
使用部门填制“固定资产购买申请单”(一式三份)并申请购置,申请单一份由使用部门留
存,一份由行政部留存,一份交财务部。具体审批和执行权限如下表所示。
购置固定资产的审批、执行权限表
单次使用金额
10 万元(不含)以下
审批人 执行办理
使用部门负责人、 财务部 一般固定资产购置由行政部办理购买
10 万元(含)~ 30 万元 公司主管领导、财务部 手续;专用设备的购置由设备部负责
30 万元(含)以上 总经理、财务部 办理
2.预算外固定资产购置
预算外固定资产购置应提交《预算外资产购置申请报告》,经公司财务部、行政部会签并报
总经理批准方可进行购置。
第 7 条 购置方式
资产购置应坚持多方询价不少于三方的原则,保证资产购置价格的经济合理。单批购置固定
资产的价值在 30 万元以上的, 应公开招标, 招标文件及成交合同应报经营财务部备案。 为保证资
产购置价格的合理,方便公司员工的监督,购置设备的相关信息应在公司内部网上公开。
第 8 条 固定资产验收登记
1.固定资产购置应办理验收登记手续。总部各部门(含市场部)、各事业部的固定资产验收
由采购部、行政部和各使用部门负责,经过验收合格的资产才能办理报销手续。验收不合格的设
备,由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。
2.固定资产的登记应符合以下三点要求。
( 1) 各使用部门对资产进行验收后一周内, 应到行政部办理固定资产卡片登记手续, 固定资
产卡片应由验收人和使用人签字,行政部在办理固定资产管理卡片的同时
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