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内部审计流程简易模版.docxVIP

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内部审计流程简易模版 内部审计流程简易模版 内部审计模版目录 审计实施方案 内部审计通知书 内部审计承诺书 内部审计工作底稿 内部审计意见交换书 内部审计报告 审计实施方案(回目录) ****股份有限公司 内部审计实施方案 20xx审字第 号 关于对**(公司、部门)**(项目)实施方案 根据20xx年审计工作计划(董事会审计委员会工作安排),审计监察部结合本次审计任务实际情况制定“xx内部审计实施方案”如下: 被审计单位名称: ****股份有限公司审计监察部(盖章) 福建金森集团有限公司 内部审计通知书 2021审字第 001 号 关于对福建金森集团本部经营业绩(项目)实施审计的通知 福建金森集团本部: 根据审计部年度审计计划,审计部自20xx年xx月xx日起对你部门2021年度经营业绩(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。 福建金森集团有限公司审计部(盖章) 福建金森集团有限公司 内部审计承诺书 20xx审字第 号 关于对**(公司、部门)**(项目)审 计 承 诺 书 为配合贵部实施对本单位的**审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺: 1、我公司所提供的资料是完整、真实、准确的。 被审计单位负责人(签字): 被审计单位接待负责人(签字): **公司(部门)(公章) 内部审计工作底稿(回目录) 福建金森集团有限公司 内部审计意见交换书 20xx审字第 号 关于对**(单位)**(项目)的审计意见交换书 **(公司、部门): *年*月*日至*年*月*日,xx(项目)审计组对你公司、部门****情况(审计项目)进行了审计。根据《******》(法律法规、公司制度及流程)第**条和其他有关法律法规,对下列审计事实交换意见如下: 一、审计发现…… 被审计单位意见…… 二、审计发现…… 被审计单位意见…… 审计监察部(盖章) 被审计单位(盖章) 被审计单位负责人(签字): 福建金森集团有限公司 审 计 报 告 20xx审字第 号 关于**(被审计单位)**年度**情况(审计项目)的审计报告 董事会审计委员会: 根据公司年度审计计划(董事会审计委员会)排,自*年*月*日至*年*月*日,我们审计监察部**审计组对**(被审计单位)**年度**情况(审计项目)进行了审计。同时延伸审计了**、**等各所属部门。审计工作已经结束,现将审计情况报告如下:(审计概况) 四、审计意见和建议 … … … … ****股份有限公司审计监察部(盖章)

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