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采购业务流程及管理制度 .txt26 选择自信, 就是选择豁达坦然, 就是选择在名利面前岿然不
动,就是选择在势力面前昂首挺胸,撑开自信的帆破流向前,展示搏击的风采。采购业务流
程及管理制度
总则
第一条采购部门的划分
1 .生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。
2 .日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3 .对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式
一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:
1 .集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通
知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。
2 .长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,
议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。
3. 未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商
而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变
更。
4. 询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此
引起后果由责任人负全责。
5. 采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。
6. 工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有
关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。
采购作业处理
第四条询价、比价、议价
( 一 ) 经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方
式向供应厂商议价。
( 二 ) 凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管
签字确认后上报。
( 三 ) 采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情
及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析
后进行议价,议价结果书面上报主管领导。
( 四) 采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立
即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
第五条审核及批准
附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
第六条订购
( 一 ) 采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后,应以“订购单”向厂商订购,并以电
话或传真确定交货 ( 到货 ) 日期,同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包
装方式”,材料需按款号标明分包包装。
( 二 ) 若属分批交货者,采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
( 三 ) 采购经办人员使用暂借款采购时,应在“材料采购单”上署名“暂借款采购” ,以供识
别。
第七条整理付款
1 .材料仓库应按照已办妥收料的入库单单, 经与供应商送货核对无误后, 于第二日将原始
单送会计部门。
2 .缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。
3 .超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。
价格及质量的复核
第八条价格复核与市场行情资料提供
1 .采购部门应调查主要材料的市场与行情, 并建立厂商资料, 作为采购及价格审核的参考。
2 .采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料,作为材料批准价格的参考。
第九条质量复核
采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核 ( 如材料选用、质量检验等 ) 。
第十条异常处理
审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料,通知有关
部门处理。
附则
第十一条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。
采购主、辅料管理制度补充
1 ,根据计划单采购主、辅、料。
2 ,现款采购: 采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款, 采购回来后, 采购员持货
品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,
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