内部控制制度:中心公司内部控制目的与内容.pptx

内部控制制度:中心公司内部控制目的与内容.pptx

  1. 1、本文档共68页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
内部控制制度;;;;三、人员控制 〔一〕人员控制的目的 在充分发挥职工雇员的积极性时,防止一些不利因素的出现。 在人员录用之前,防止招聘一些不合格人员,给公司造成不必要的损失。 通过轮换、休假制度,对财物或资金保管人员的工作进行定期复核。 注意:本局部内容与考核局部有交叉。故重复局部不详述,重点论述与控制有关的内容。 ;〔二〕人员招聘和鼓励 1. 人员招聘 人员招聘不仅要注重人员的专业能力,更要重视人员的道德素质。 人员的道德素质包括: 思想品质:招聘人员应以为人正直、品行端正、作风严谨为根本标准。 职业精神:即将招聘录用的人员必须要有敬业的精神,对工作一丝不苟,严谨认真。 工作经历:注意招聘录用人员以前的工作经历,不得有空白阶段,防止有隐匿不报的犯罪记录。;2. 鼓励机制 在制定鼓励机制时,其考核标准不仅要包括专业能力,还要考察人员的思想品德和职业精神。;〔二〕职务轮换与休假 1. 职务轮换 在公司的每个部门中实行职务轮换制度。 但凡直接保管或接触实物、资金的工作人员,每二年轮换一次工作岗位。在实行职务轮换制度时,原那么上在同一专业领域内对换,不跨专业。 在每一次职务轮换过程中,重点办好相互交接,划清各自责任。 如在交接过程中发现前任工作中的过失,应立即予以报告。;职务轮换制度的目的 职务轮换能使部门人员有时机接触到整个工作流程,使人员素质更全面。 后任在接替前任工作后,有时机发挥自己的主观能动性。 有利于发现前任工作中存在的问题与过失。;2. 带薪休假 公司员工的带薪休假期包括法定节假日和年度休假两局部。 法定节假日遵照国家有关规定执行。 年度休假的天数那么由公司自行设定。;员工必须在方案休假起始日前一个月提出申请,经上一级直接主管和再 上一级经理批准,报人事行政部备案前方可实施。 在员工带薪休假期间,其工作可由同等职位、同等级别的人员担任。 带薪休假的优点 带薪休假可以使员工调整身体和精神状 况,有助于提高员工工作效率。 带薪休假期间,由内部审计部门对该员工的工作进行审核,便于对该员 工的考核。 ;四、组织控制 1. 组织控制原理 利用工作分工,形成一些职能上的互相牵制。 通过对业务流程的分割,使同一业务由不同部门进行操作、稽核,监督,从而减少可能出现的过失。 2. 组织控制的内容 对不相容职务予以别离 明确岗位责任制 制定清晰的作业流程图;;;;;;18;;;;;;;;;;;;;;;;;六、实物控制 〔一〕实物控制的目的 通过建立统一采购制度,防范采购人员出现私下交易,损害公司利益 通过标准的保管程序,防止公司资产被不合理挪用,保护公司财产平安、完整 通过建立定期与不定期的盘点制度,建立事后控制制度,防范可能出现的保管漏洞 ;〔二〕实物控制的根本内容 统一采购制度 保管制度 盘点制度 〔三〕建立统一的采购制度 1. 采购时必须进行职务别离制度 物料采购人员不能同时承担物料的验收工作 付款审批人和付款执行人不能同时办理寻求供给商和询价业务 ;物料的采购、存贮和使用人不能同时担任帐务的记录工作 付款审核人应同付款执行人职务别离 记录应付帐款的人不能同时担任付款业务;请购;2. 建立请购制度 各事业部门根据经营方案,结合预算指标,编制“采购预算书〞。 在各事业部总监和财务部门审核同意后,一式三份,一份送财务部, 一份送采购部门,一份送回原请购单位。 各事业部门以收到核准的“采购预算书〞为根底,填写申购单。 填写申购单时应写清楚品名、规格、用途、数量、品牌、交货期限和编 号。由事业部总监以上人员核准,交相关采购部门。 文具用品、福利及杂项用品由总裁办公室统一采购。 其他有一定专业性的请购内容〔比方,工程技术部请购机械零件〕在填写申购单之后,可由各事业部门在通过一定的审核程序后,指定采购。;2. 建立 采购制度 总裁办公室负责采购的人员或各事业部采购人员在接到申购单后,通过询价制度,选定供给商。 由总裁办公室负责采购的人员与商家接洽,商谈价格。 采购人员将价格的商谈结果记录在申购单上,呈请上级核准。 采购人员下定单后,即将申购单的一联交仓库管理部门,留待以后办验收手续,一联交财务部门,最后一联自留,以备复查。 采购人员依照交货进度向供给商催交和催促交货。;3. 建立统购制度 但凡大宗而且价格昂贵的物料,可通过一定程序选定合格的供给商,并与 供给商签订长期供给合同,以统一采购方式办理,防止私下交易。 由总裁办公室接洽供给商,商定可办理统购的物料的供给量、品质、交货期等,于十日内呈报主管副总裁核准,签订合同。 统购材料由请购的各事业部填写申购单,填明品名、规格、数量、预计单价、交货期限、交货地点等。 各事业部如发现其他供给商的商品价格低于统购价格时,应立即通知总裁办公室和财务部门

文档评论(0)

189****5087 + 关注
官方认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7102116031000022
认证主体仪征市思诚信息技术服务部
IP属地江苏
统一社会信用代码/组织机构代码
92321081MA278RWX8D

1亿VIP精品文档

相关文档