(财务内部审计)财务稽核部(合规经营部)审计主管职务说明书.pdfVIP

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(财务内部审计)财务稽核 部(合规经营部)审计主管 职务说明书 财务稽核部(合规经营部)审计主管职务说明书 档案编号: 一、基本资料 1 、职务名称:审计主管2 、直接上级:主管副总裁3 、所属部门:财务稽核部 4 、薪金等级:5 、薪金水平:6 、辖管人数: 7 、定员人数:1 10 、工作分析人员:11 、分析日期:12 、批准人: 二、工作概要 2.1 岗位目的 组织开展公司各项审计业务。 2.2 职务说明 编号工作内容 消耗时间 1 、组织对总部各部门及分支机构的专项审计、离任审计、年度审计、经营状1 、 况审计、可行性报告审计等各项审计工作;; 2 、 2 、拟订审计计划、审计目标、范围及内容; 3 、 3 、与被审计方的联系协调,收集相应的财务报表、审计资料; 4 、 4 、执行就地审计工作; 5 、 5 、编写审计报告; 6 、 6 、拟订审计建议书决定; 7 、 7 、领导交办的其他工作。 8 、 9 、 10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 15 、 16 、 17 、 18 、 19 、 20 、 2.3 职务权责 编号权限 编号责任 1 、对被审计部门资料的查阅权; 1 、对审计工作的真实有效负责。 2 、对被审计单位经营状况、内控制度的了解权;2 、 3 、对部门工作的建议权。 3 、 4 、 4 、 5

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