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文件编号 RD-COP-011
齐力制冷系统(深圳)有限公司
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文件名称 来料品质控制程序 版 次 B/0
文 件 修 订 履 历
变 更 前 变 更 后
修订日期 变更内容摘要 修订者 审核 批准
版本号 版本号
2008.8.22 A/0 初版发行 张希珍 张希珍 张希珍
2010.8.20 A/0 B/0 换版升级 龙腾 龙腾 龙腾
□总经办 □管理者代表 □研发部 □品质工程部 □生产部
分 发 部 门
□行政部 □采购部 □仓库 □财务部 □船务部
批准人 签名 日期 受控印章
拟 制
审 核
批 准
目的 :
文件编号 RD-COP-011
齐力制冷系统(深圳)有限公司
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文件名称 来料品质控制程序 版 次 B/0
本文件规定了生产来料 / 来货检验和试验的控制程序,以确保不符合规定的来料 / 来货不投入使用。
1. 范围:
适用于所有生产用的原材料和外购产品、外发加工的进料检验和试验。
2. 权责
3.1 品质部 IQC:负责对来料 / 来货的检验及作出相应的标识和出具相应的处理措施。
3.2 仓库 : 物料入厂数量点收、入帐、入库及生产相关耗材验收。
4.定义:
无
5. 内容
5.1 来料/ 来货验收
5.1.1 供应商依据本公司的《采购单》要求按时交货,仓库收货后按, 《采购单》和《送货单》进行点收来料 / 来货
的品名、规格、数量和重量。
5.1.2 仓库点收无误后将来料放置“待检区”并填写 来料验收单 通知品质部 IQC 进行检查。
5.2 来料/ 来货检验
5.2.1 品质部根据 来料验收单 ,依据 来料检验作业指导书 进行抽样或是按实际需要全检检验,并将检验结果记
录于 来料检验报表 。
5.2.2 对检验过的物料进行标识。
a) 、检验合格 : 物料检验判定合格者,由 IQC 人员在「来料检验基准书」之各检验项目栏位进行判定签章,并做
“检验合格”的标签,交由仓库将来料作入库处理。
b) 、检验不合格 : 由 IQC 人员在「来料检验基准书」之各检验项目栏位进行判定签章,依《不合格品控制程序》
做处理。
5.3 品质部根据“来料检验报表”每月做品质统计对供应商品质进行分析改进。
6. 相关文件:
6.1 《不合格品控制程序》
6.2 《来料检验作业指导书》
7. 相关表单:
7.1 采购单
7.2 来料检验基准书
7.3 来料检验报表
7.4 来料验收单
8 附件
8.1 来料品质控制程序流程图
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