年终盘点计划.docVIP

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年终盘点计划 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、目的 1 二、范围 1 1,存货盘点 1 2,固定资产盘点 1 3,货币资金、往来帐款盘点 2 三、盘点时间及人员安排 2 四、盘点要求 2 五、盘点的具体实施 3 六、盘点报告及结果处理 4 一、目的 加强公司财产管理,准确反映公司全年经营成果和年末资产状况,对公司所有资产进行全面彻底的清查盘点。 二、范围 1,存货盘点 (1)公司所有仓库的材料、成品(包含良品与不良品)、低值易耗品、备件、模具等 (区分自购与客供); (2)、制造部生产车间及仓库所有的材料、成品、半成品(区分自购与客供); (3)、客户临时寄存的物品,暂收未检测、入库的材料; (4)、劳保、文具仓库所有物品; (5)、公司宿舍用具、食堂用具; (6)、各部门办公用具、工具用具; (7)、委托加工并存放在其它公司的委外加工材料。 2,固定资产盘点 (1)、机器设备:包括生产设备、辅助设备、检验设备; (2)、办公设备、运输设备及其它设备。 3,货币资金、往来帐款盘点 包括现金、银行存款、应收帐款。 三、盘点时间及人员安排 帐务截止时间是XX年XX月XX日,实物盘点时间为XX年XX月XX日至XX日。 固定资产、宿舍用具、食堂用具、低值易耗品、备件、模具可提前安排盘点,XX月XX日下班前物控部仓库和制造部需完成盘点表的填写和初盘工作,XX月XX日上午X点,所有盘点人员到位开始盘点。 仓库存放的材料、成品、半成品等存货,客户临时寄存的物品,暂收未检测、入库的材料,具体由 负责,由 复盘成都仓由 负责,由 复盘,惠州仓由 负责,请杰能仓库负责人协助复盘, 仓和 仓盘点结果于XX年XX月XX日下班前传真至财务部; 车间存放的不宜移动半成品等存货,由制造部指定人员负责,统一堆放,由 等复盘; 委外加工的物料,具体由物控部安排人员负责,31日前将两方签字确认对账单交至财务部; 低值易耗品、备件仓库,由 负责,由 复盘。 办公及劳保用品仓库由 负责, 复盘; 公司宿舍用具、食堂用具、运输设备由 负责, 复盘。 机器设备、办公设备及其它设备,由_ _负责,由_ _复盘。 现金及银行存款由 负责,由 复盘,应收帐款收 负责。 以上1—4项由 跟踪,5—7项由 负责跟踪,于12月31日下班前将盘点结果发至财务部邮箱 四、盘点要求 1、各部门应充分认识到盘点工作的重要性,及时、认真完成盘点工作并对盘点结果进行分析;对未按要求完成者将按公司相关规定进行处罚; 2、此次盘点工作停产进行,各部门应提前做好生产、采购、销售等方面的工作安排; 3、2008年12月29日下班前生产车间所有物料除不宜移动半成品,必须全部入(退) 4、盘点时,须将良品、不良品、呆滞料及报废料分开(帐务及实物),必须在盘点表上注明资产的状况,盘点表须签名确认,所有盘点表格须交回财务部; 5、盘点时,必须将自购料、客供料帐物分开; 五、盘点的具体实施 各部门应严格按照实地盘存制原则,真实、准确地反映公司资产状况,盘点实施过程中如有特殊情况请及时向财务部通报信息,盘点工作如有人员需要,各部门应积极配合。具体盘点实施如下: 仓库、车间的材料、成品、半成品: 盘点所需盘点票由财务部准备和发放,仓库和车间在12月25日前领取,惠州仓和成都仓可以用盘点清单代替盘点票 盘点工作进行前,财务部配合物料部、生产部等部门列出资产明细清单;具体列出地点、资产类别、名称、代码、数量,此数据将作为与盘点结果进行比较的最终数据;委托外单位加工的物料由物料部通知委托单位列出物料清单; 仓库于2008年12月29日17点后停止 盘点期间原则上停止一切收料,特殊情况需要收料的须及时通报,并做好标识,单独存放; 仓库对于近期收到的材料要及时入库入帐,12月29 仓库和车间在12月30日前 仓库和车间根据实际物料数量填写盘点票,并将盘点票放置物料物待复盘; 2008年12月 固定资产由管理部协同财务部将帐务核对一致后形成盘点表,具体负责人可自行安排时间进行盘点,于12月29日前 其它的如劳保、文具、宿舍用具、食堂用具、低值易耗品、备件等具体负责人可自行安排时间盘点,于12月29日前 现金、银行存款于12月30日前完成盘点;销售业务人员应在12月30日 所有的盘点表格和盘点票须签名确认,并交回财务部。 六、盘点报告及结果处理 1、财务部根据各“盘点表”编制“盘点盈亏报告表”,进行差异分析及进行相应帐务 调整。 2、各责任部门对此次盘点结果进行分析,并对盘点中暴露的问题作出相应对策。 3、对库存的

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