仓库及产品防护管理程序.pdfVIP

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仓库及产品防护管理程序 文件编号: 版本 / 次: 制订日期: 生效日期: 批准 审核 制定 文 件 修 改 记 录 版本 / 次 修订理由与内容摘要 修订页次 修订日期 修订人 管制文件 非经管理代表核准不得任意拷贝夹 第 1 页,共 5 页 文件编号 版 本 号 A/0 仓库及产品防护管理程序 制定部门 仓库部 生效日期 1.目的 : 为了使公司的物料、半成品、成品的仓储管理合理化,防止损失,使仓库依照物品特性或生产要求进行有效管理, 确保物品品质、安全和帐据管理的准确性,做到帐物卡一致。 2.范围 : 适用于公司原物料、半成品、成品、委外加工品的进仓点收、发料、仓储、记帐、呆废料 / 成品处理的管制。 3.定义 : 无 4.职责: 略 5.仓库及产品防护管理程序: 仓库及产品防护管理程序 作业流程图 负责部门 输入 过程重点提示 输出文件 / 表单 仓库依供方的 《送货单》,指定地点 物料接收 给供方下货,并对物料予以点数暂收。 仓管依供方的送货单进行核对 (PO、 工单、型号、数量等) ,同时填写 《来料 供方的《送货单》 仓管 供方物料 送检单》,及时 将 《来料送检单》 转交给 《来料送检单》 IQC 进行来料检验。 《材料入库单》 采购部根据供应商的送货单, 打 《到 货单》,仓库根据采购的《到货单》转化 为《材料入库单》 。 IQC 依仓管的 《来料送检单》。按公 司内部的《来料检验规范》进行来料检 验填写《来料检验记录》 。 IQC 初步判定合格与不合格,并进 品质部 进料检验 行检验状态标识; 《来料检验记录》 来料检验 合格的贴绿色的“ PASS”标签或盖 《MRB报告》 “PASS”章。 不合格的贴红色“不合格”标签或

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